9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/31


État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/09)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

9 217 000

 

9 217 000

 

Titre 1 – Total

9 217 000

 

9 217 000

2

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

2 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

 

p.m.

 

Titre 2 – Total

p.m.

 

p.m.

3

RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS

3 0

PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS»

 

330 000

330 000

3 1

MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS

 

420 000

420 000

 

Titre 3 – Total

 

750 000

750 000

 

TOTAL GÉNÉRAL

9 217 000

750 000

9 967 000

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Titre 1 – Total

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

Titre 2 – Total

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

COORDINATION OPÉRATIONNELLE

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

ACQUISITION DE MOYENS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titre 3 – Total

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

TOTAL GÉNÉRAL

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000