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Document 32016B1129(04)

    État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

    JO C 443 du 29.11.2016, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 443/10


    État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

    (2016/C 443/04)

    RECETTES

    Titre

    Chapitre

    Intitulé

    Budget 2016

    Budget rectificatif no 1

    Nouveau montant

    1

    VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

    1 0

    VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

    43 665 900

    –2 593 400

    41 072 500

     

    Titre 1 – Total

    43 665 900

    –2 593 400

    41 072 500

    2

    SUBVENTION DE LA COMMISSION

    2 0

    SUBVENTION DE LA COMMISSION

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titre 2 – Total

    p.m.

     

    p.m.

    3

    COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

    3 0

    COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

    5 297 400

    –2 142 400

    3 155 000

     

    Titre 3 – Total

    5 297 400

    –2 142 400

    3 155 000

    4

    AUTRES RECETTES

    4 0

    AUTRES RECETTES

    574 650

    385 800

    960 450

     

    Titre 4 – Total

    574 650

    385 800

    960 450

    5

    EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

    5 0

    EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

    1 247 450

    4 140 883

    5 388 333

     

    Titre 5 – Total

    1 247 450

    4 140 883

    5 388 333

    6

    REMBOURSEMENTS

    6 0

    REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

    p.m.

     

    p.m.

    6 1

    REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titre 6 – Total

    p.m.

     

    p.m.

     

    TOTAL GÉNÉRAL

    50 785 400

    – 209 117

    50 576 283

    DÉPENSES

    Titre

    Chapitre

    Intitulé

    Crédits 2016

    Budget rectificatif no 1

    Nouveau montant

    1

    PERSONNEL

    1 1

    PERSONNEL EN ACTIVITÉ

    24 761 300

    – 316 600

    24 444 700

    1 3

    MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

    108 500

    5 700

    114 200

    1 4

    INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

    309 400

    –5 200

    304 200

    1 5

    MOBILITÉ

    p.m.

     

    p.m.

    1 6

    SERVICE SOCIAL

    82 400

    –43 000

    39 400

    1 7

    RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

    2 500

     

    2 500

    1 9

    PENSIONS

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titre 1 – Total

    25 264 100

    – 359 100

    24 905 000

    2

    IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

    2 0

    INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

    3 060 600

    –15 600

    3 045 000

    2 1

    INFORMATIQUE

    3 199 000

    –45 000

    3 154 000

    2 2

    BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

    79 600

    –12 300

    67 300

    2 3

    DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

    296 200

    –12 700

    283 500

    2 4

    AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

    188 600

    –6 100

    182 500

    2 5

    FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

    23 000

    27 500

    50 500

    2 6

    GOUVERNANCE DU CENTRE

    126 000

    –35 000

    91 000

    2 7

    INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

    75 000

     

    75 000

     

    Titre 2 – Total

    7 048 000

    –99 200

    6 948 800

    3

    DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

    3 0

    PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

    16 710 000

    –2 130 000

    14 580 000

    3 1

    DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

    750 000

    98 400

    848 400

    3 2

    DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

    714 000

    45 000

    759 000

     

    Titre 3 – Total

    18 174 000

    –1 986 600

    16 187 400

    10

    PROVISIONS

    10 0

    CRÉDITS PROVISIONNELS

    299 300

    2 235 783

    2 535 083

     

    Titre 10 – Total

    299 300

    2 235 783

    2 535 083

     

    TOTAL GÉNÉRAL

    50 785 400

    – 209 117

    50 576 283

    Tableau des effectifs

    Groupe de fonctions et grade

    Postes permanents

    Postes temporaires

    2016

    2015

    2014

    2016

    2015

    2014

    AD16

    AD15

    AD14

    1

    1

    1

    1

    AD13

    1

    AD12

    12

    11

    4

    7

    6

    4

    AD11

    10

    10

    9

    5

    7

    7

    AD10

    7

    7

    7

    4

    4

    6

    AD9

    3

    2

    3

    12

    12

    6

    AD8

    6

    9

    10

    16

    10

    5

    AD7

    3

    2

    2

    19

    21

    20

    AD6

    2

    3

    5

    26

    25

    17

    AD5

    5

    24

    Total AD

    44

    45

    41

    90

    91

    89

    AST11

    AST10

    AST9

    3

    2

    1

    1

    AST8

    3

    4

    4

    1

    AST7

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    AST6

    1

    1

    2

    2

    3

    2

    AST5

    1

    1

    1

    16

    14

    9

    AST4

    3

    3

    3

    15

    15

    14

    AST3

    8

    9

    12

    AST2

    5

    7

    5

    AST1

    2

    Total AST

    13

    13

    13

    50

    51

    48

    AST/SC6

    AST/SC5

    AST/SC4

    AST/SC3

    AST/SC2

    AST/SC1

    Total AST/SC

    Total

    57

    58

    54

    140

    142

    137

    Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

    Postes d’agents contractuels

    2016

    2015

    2014

    FG IV

    19

    11

    14,4

    FG III

    7

    4

    5,9

    FG II

    9

    9

    5,2

    FG I

    0

    0

    0

    Total

    35

    24

    25,5

    Experts nationaux détachés

    0

    0

    0

    Total

    35

    24

    25,5


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