ISSN 1725-2539

doi:10.3000/17252539.L_2010.018.ger

Amtsblatt

der Europäischen Union

L 18

European flag  

Ausgabe in deutscher Sprache

Rechtsvorschriften

53. Jahrgang
22. Januar 2010


Inhalt

 

I   Gesetzgebungsakte

Seite

 

 

HAUSHALTSPLÄNE

 

 

2010/20/EU

 

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

1

 

 

2010/21/EU

 

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

5

 

 

2010/22/EU

 

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

9

 

 

2010/23/EU

 

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

11

 

 

2010/24/EU

 

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

15

 

 

2010/25/EU

 

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

19

 

 

2010/26/EU

 

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

21

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

DE

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.


I Gesetzgebungsakte

HAUSHALTSPLÄNE

22.1.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 18/1


Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2010/20/ЕU)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

19 750 000

128 000

19 878 000

 

Titel 1 — Insgesamt

19 750 000

128 000

19 878 000

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

 

Titel 5 — Insgesamt

0

 

0

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

310 000

–24 000

286 000

 

Titel 6 — Insgesamt

310 000

–24 000

286 000

 

GESAMTBETRAG

20 060 000

104 000

20 164 000

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 455 000

– 323 000

10 132 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

450 000

–40 000

410 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

125 000

44 000

169 000

 

Titel 1 — Insgesamt

11 030 000

– 319 000

10 711 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

727 500

– 126 500

601 000

2 1

MIETEN

25 000

–1 000

24 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

613 000

–3 000

610 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

29 500

1 500

31 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

105 000

2 000

107 000

 

Titel 2 — Insgesamt

1 500 000

– 127 000

1 373 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 530 000

550 000

8 080 000

 

Titel 3 — Insgesamt

7 530 000

550 000

8 080 000

 

GESAMTBETRAG

20 060 000

104 000

20 164 000


22.1.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 18/5


Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2010/21/ЕU)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

 

Titel 2 — Insgesamt

17 000 000

 

17 000 000

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

 

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

40 667

122 000

162 667

 

Titel 9 — Insgesamt

40 667

122 000

162 667

 

GESAMTBETRAG

17 040 667

122 000

17 162 667

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

 

Titel 1 — Insgesamt

8 811 000

 

8 811 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 425 667

122 000

1 547 667

 

Titel 2 — Insgesamt

3 333 667

122 000

3 455 667

3

SACHAUSGABEN

 

Titel 3 — Insgesamt

4 896 000

 

4 896 000

4

SONSTIGE AUSGABEN

 

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

 

GESAMTBETRAG

17 040 667

122 000

17 162 667


22.1.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 18/9


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2010/22/ЕU)

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

216 500

222 900

439 400

 

Titel 1 — Insgesamt

4 931 500

222 900

5 154 400

2

ARBEITSWEISE DER AGENTUR

 

Titel 2 — Insgesamt

505 200

 

515 200

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

GRUPPENAKTIVITÄTEN

727 500

–77 400

650 100

3 2

SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN

467 000

–95 500

371 500

3 3

TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG

376 000

–20 000

356 000

3 5

TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

1 110 000

–30 000

1 080 000

 

Titel 3 — Insgesamt

2 680 500

– 222 900

2 457 600

 

GESAMTBETRAG

8 117 200

0

8 127 200


22.1.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 18/11


Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2010/23/ЕU)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

47 905 000

– 210 742

47 694 258

 

Titel 1 — Insgesamt

47 905 000

– 210 742

47 694 258

2

SONSTIGE EINNAHMEN

 

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

 

GESAMTBETRAG

47 905 000

– 210 742

47 694 258

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

25 045 000

– 286 000

24 759 000

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

553 000

77 000

630 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

599 000

36 000

635 000

1 6

SOZIALAUSGABEN

550 000

90 000

640 000

 

Titel 1 — Insgesamt

26 752 000

–83 000

26 669 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 048 000

638 000

6 686 000

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 655 000

– 109 000

3 546 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

690 000

6 000

696 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

213 000

–13 000

200 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

800 000

– 115 000

685 000

2 6

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

9 747 000

– 534 742

9 212 258

 

Titel 2 — Insgesamt

21 153 000

– 127 742

21 025 258

 

GESAMTBETRAG

47 905 000

– 210 742

47 694 258

Stellenplan

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2008

FG IV

76

57

FG III + FG II + FG I

221

195

Gesamt FG

297

252

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Insgesamt

297

252


22.1.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 18/15


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2010/24/ЕU)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

3 593 000

–1 350 000

2 243 000

 

Titel 1 — Insgesamt

3 593 000

–1 350 000

2 243 000

2

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

2 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

66 451 588

136 410

66 587 998

 

Titel 2 — Insgesamt

66 451 588

136 410

66 587 998

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

 

Titel 3 — Insgesamt

1 511 000

 

1 511 000

4

SONSTIGE BEITRÄGE

 

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

 

Titel 5 — Insgesamt

80 000

 

80 000

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

 

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

 

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

 

GESAMTBETRAG

71 635 588

–1 213 590

70 421 998

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

 

Titel 1 — Insgesamt

38 134 000

38 134 000

 

 

38 134 000

38 134 000

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

 

Titel 2 — Insgesamt

10 803 888

10 803 888

 

 

10 803 888

10 803 888

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 2

KOMMUNIKATION

6 500 000

6 500 000

–1 350 000

–1 350 000

5 150 000

5 150 000

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

450 000

729 700

136 410

136 410

586 410

866 110

 

Titel 3 — Insgesamt

22 418 000

22 697 700

–1 213 590

–1 213 590

21 204 410

21 484 110

 

GESAMTBETRAG

71 355 888

71 635 588

–1 213 590

–1 213 590

70 142 298

70 421 998


22.1.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 18/19


Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2010/25/ЕU)

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

5 514 000

– 377 000

5 137 000

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

28 000

3 000

31 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

–5 000

5 000

 

Titel 1 — Insgesamt

5 914 500

– 379 000

5 535 500

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

1 182 000

558 000

1 740 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN

139 000

100 000

239 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

70 500

–45 000

25 500

 

Titel 2 — Insgesamt

1 964 500

613 000

2 577 500

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

50 000

–50 000

p.m.

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

150 000

10 000

160 000

3 3

SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

776 000

– 194 000

582 000

 

Titel 3 — Insgesamt

976 000

– 234 000

742 000

 

GESAMTBETRAG

8 855 000

0

8 855 000


22.1.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 18/21


Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2010/26/ЕU)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

 

Titel 1 — Insgesamt

2 150 000

 

2 150 000

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

7 750 000

165 000

7 915 000

 

Titel 2 — Insgesamt

7 750 000

165 000

7 915 000

 

GESAMTBETRAG

9 900 000

165 000

10 065 000

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 883 500

144 679

5 028 179

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

328 000

45 321

373 321

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

70 000

10 000

80 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

135 000

–5 000

130 000

 

Titel 1 — Insgesamt

5 426 500

195 000

5 621 500

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

833 000

–5 364

827 636

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

54 000

–4 000

50 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

44 000

–15 400

28 600

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

65 000

–9 976

55 024

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

85 000

–2 660

82 340

2 6

AUSHILFSLEISTUNGEN

135 000

7 400

142 400

 

Titel 2 — Insgesamt

1 386 000

–30 000

1 356 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

 

Titel 3 — Insgesamt

3 087 500

 

3 087 500

 

GESAMTBETRAG

9 900 000

165 000

10 065 000