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ISSN 1725-2539 doi:10.3000/17252539.L_2010.018.ger |
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Amtsblatt der Europäischen Union |
L 18 |
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Ausgabe in deutscher Sprache |
Rechtsvorschriften |
53. Jahrgang |
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Inhalt |
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I Gesetzgebungsakte |
Seite |
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|
HAUSHALTSPLÄNE |
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2010/20/EU |
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* |
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2010/21/EU |
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* |
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2010/22/EU |
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* |
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2010/23/EU |
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* |
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2010/24/EU |
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* |
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2010/25/EU |
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2010/26/EU |
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* |
Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.
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DE |
Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben. Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. |
I Gesetzgebungsakte
HAUSHALTSPLÄNE
|
22.1.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 18/1 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2010/20/ЕU)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
|||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
19 750 000 |
128 000 |
19 878 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
19 750 000 |
128 000 |
19 878 000 |
|
5 |
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
|||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
0 |
|
0 |
|
6 |
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
|||
|
6 0 |
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
310 000 |
–24 000 |
286 000 |
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
310 000 |
–24 000 |
286 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
20 060 000 |
104 000 |
20 164 000 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
10 455 000 |
– 323 000 |
10 132 000 |
|
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
450 000 |
–40 000 |
410 000 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
125 000 |
44 000 |
169 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
11 030 000 |
– 319 000 |
10 711 000 |
|
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
727 500 |
– 126 500 |
601 000 |
|
2 1 |
MIETEN |
25 000 |
–1 000 |
24 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
613 000 |
–3 000 |
610 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
29 500 |
1 500 |
31 000 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
105 000 |
2 000 |
107 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 500 000 |
– 127 000 |
1 373 000 |
|
3 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
|||
|
3 0 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
7 530 000 |
550 000 |
8 080 000 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
7 530 000 |
550 000 |
8 080 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
20 060 000 |
104 000 |
20 164 000 |
|
22.1.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 18/5 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2010/21/ЕU)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
2 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
|||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
17 000 000 |
|
17 000 000 |
|
5 |
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN |
|||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
|||
|
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
40 667 |
122 000 |
162 667 |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
40 667 |
122 000 |
162 667 |
|
|
GESAMTBETRAG |
17 040 667 |
122 000 |
17 162 667 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
8 811 000 |
|
8 811 000 |
|
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 425 667 |
122 000 |
1 547 667 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 333 667 |
122 000 |
3 455 667 |
|
3 |
SACHAUSGABEN |
|||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
4 896 000 |
|
4 896 000 |
|
4 |
SONSTIGE AUSGABEN |
|||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
17 040 667 |
122 000 |
17 162 667 |
|
22.1.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 18/9 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2010/22/ЕU)
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 4 |
AUSHILFSKRÄFTE |
216 500 |
222 900 |
439 400 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
4 931 500 |
222 900 |
5 154 400 |
|
2 |
ARBEITSWEISE DER AGENTUR |
|||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
505 200 |
|
515 200 |
|
3 |
OPERATIVE AUSGABEN |
|||
|
3 0 |
GRUPPENAKTIVITÄTEN |
727 500 |
–77 400 |
650 100 |
|
3 2 |
SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN |
467 000 |
–95 500 |
371 500 |
|
3 3 |
TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG |
376 000 |
–20 000 |
356 000 |
|
3 5 |
TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG |
1 110 000 |
–30 000 |
1 080 000 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
2 680 500 |
– 222 900 |
2 457 600 |
|
|
GESAMTBETRAG |
8 117 200 |
0 |
8 127 200 |
|
22.1.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 18/11 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2010/23/ЕU)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
|||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
47 905 000 |
– 210 742 |
47 694 258 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
47 905 000 |
– 210 742 |
47 694 258 |
|
2 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
|||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
47 905 000 |
– 210 742 |
47 694 258 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
25 045 000 |
– 286 000 |
24 759 000 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
553 000 |
77 000 |
630 000 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
599 000 |
36 000 |
635 000 |
|
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
26 752 000 |
–83 000 |
26 669 000 |
|
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
6 048 000 |
638 000 |
6 686 000 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
3 655 000 |
– 109 000 |
3 546 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
690 000 |
6 000 |
696 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
213 000 |
–13 000 |
200 000 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
800 000 |
– 115 000 |
685 000 |
|
2 6 |
VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
9 747 000 |
– 534 742 |
9 212 258 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
21 153 000 |
– 127 742 |
21 025 258 |
|
|
GESAMTBETRAG |
47 905 000 |
– 210 742 |
47 694 258 |
Stellenplan
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
76 |
57 |
|
FG III + FG II + FG I |
221 |
195 |
|
Gesamt FG |
297 |
252 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
— |
— |
|
Insgesamt |
297 |
252 |
|
22.1.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 18/15 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2010/24/ЕU)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
|||
|
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
3 593 000 |
–1 350 000 |
2 243 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
3 593 000 |
–1 350 000 |
2 243 000 |
|
2 |
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
|||
|
2 0 |
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
66 451 588 |
136 410 |
66 587 998 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
66 451 588 |
136 410 |
66 587 998 |
|
3 |
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
|||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 511 000 |
|
1 511 000 |
|
4 |
SONSTIGE BEITRÄGE |
|||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
|||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
80 000 |
|
80 000 |
|
6 |
BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
|||
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
|||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
71 635 588 |
–1 213 590 |
70 421 998 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
38 134 000 |
38 134 000 |
|
|
38 134 000 |
38 134 000 |
|
2 |
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
10 803 888 |
10 803 888 |
|
|
10 803 888 |
10 803 888 |
|
3 |
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||||
|
3 2 |
KOMMUNIKATION |
6 500 000 |
6 500 000 |
–1 350 000 |
–1 350 000 |
5 150 000 |
5 150 000 |
|
3 8 |
AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE |
450 000 |
729 700 |
136 410 |
136 410 |
586 410 |
866 110 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
22 418 000 |
22 697 700 |
–1 213 590 |
–1 213 590 |
21 204 410 |
21 484 110 |
|
|
GESAMTBETRAG |
71 355 888 |
71 635 588 |
–1 213 590 |
–1 213 590 |
70 142 298 |
70 421 998 |
|
22.1.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 18/19 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2010/25/ЕU)
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
GEHÄLTER UND ZULAGEN |
5 514 000 |
– 377 000 |
5 137 000 |
|
1 2 |
VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL |
28 000 |
3 000 |
31 000 |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN |
10 000 |
–5 000 |
5 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
5 914 500 |
– 379 000 |
5 535 500 |
|
2 |
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||
|
2 0 |
BÜROS |
1 182 000 |
558 000 |
1 740 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN |
139 000 |
100 000 |
239 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
70 500 |
–45 000 |
25 500 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 964 500 |
613 000 |
2 577 500 |
|
3 |
AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
|||
|
3 1 |
SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE |
50 000 |
–50 000 |
p.m. |
|
3 2 |
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
150 000 |
10 000 |
160 000 |
|
3 3 |
SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
776 000 |
– 194 000 |
582 000 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
976 000 |
– 234 000 |
742 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
8 855 000 |
0 |
8 855 000 |
|
22.1.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 18/21 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2010/26/ЕU)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
|||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
2 150 000 |
|
2 150 000 |
|
2 |
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
|||
|
2 0 |
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
7 750 000 |
165 000 |
7 915 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
7 750 000 |
165 000 |
7 915 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
9 900 000 |
165 000 |
10 065 000 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2009 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
4 883 500 |
144 679 |
5 028 179 |
|
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN |
328 000 |
45 321 |
373 321 |
|
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
70 000 |
10 000 |
80 000 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
135 000 |
–5 000 |
130 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
5 426 500 |
195 000 |
5 621 500 |
|
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||
|
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
833 000 |
–5 364 |
827 636 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
54 000 |
–4 000 |
50 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
44 000 |
–15 400 |
28 600 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
65 000 |
–9 976 |
55 024 |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
85 000 |
–2 660 |
82 340 |
|
2 6 |
AUSHILFSLEISTUNGEN |
135 000 |
7 400 |
142 400 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 386 000 |
–30 000 |
1 356 000 |
|
3 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
|||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
3 087 500 |
|
3 087 500 |
|
|
GESAMTBETRAG |
9 900 000 |
165 000 |
10 065 000 |