18.11.2019   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 391/6


Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2019/C 391/02)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

57 833 000

 

57 833 000

 

Titel 2 — Total

57 833 000

 

57 833 000

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 373 000

 

1 373 000

 

Titel 3 — Total

1 373 000

 

1 373 000

 

GESAMTBETRAG

59 206 000

 

59 206 000

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2019

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

29 314 000

453 211

29 767 211

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

660 000

–29 800

630 200

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

170 000

 

170 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

350 000

–92 895

257 105

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

–7 500

2 500

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

880 000

60 895

940 895

 

Titel 1 — Total

31 384 000

383 911

31 767 911

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 913 000

– 411 542

3 501 458

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 262 000

22 135

2 284 135

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

118 000

166 320

284 320

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

240 000

30 825

270 825

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

218 000

–8 000

210 000

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

611 000

169 485

780 485

 

Titel 2 — Total

7 362 000

–30 777

7 331 223

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

20 460 000

– 353 134

20 106 866

 

Titel 3 — Total

20 460 000

– 353 134

20 106 866

 

GESAMTBETRAG

59 206 000

 

59 206 000

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

4

6

AD 13

3

5

5

AD 12

7

10

8

AD 11

8

10

14

AD 10

23

25

22

AD 9

24

25

25

AD 8

22

20

19

AD 7

26

26

18

AD 6

10

13

AD 5

Insgesamt AD

126

126

131

AST 11

2

AST 10

1

2

2

AST 9

2

2

2

AST 8

3

3

6

AST 7

11

10

10

AST 6

10

10

15

AST 5

15

15

17

AST 4

5

5

5

AST 3

5

5

AST 2

AST 1

AST 1

AST/SC 1

AST/SC 2

AST/SC 3

2

2

AST/SC 4

AST/SC 5

AST/SC 6

Insgesamt AST

52

52

59

Total AST/SC

2

2

0

Gesamtzahl

180

180

190

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2018

FG IV

50

50

FG III

38

38

FG II

10

10

FG I

2

2

Gesamt FG

100

100

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

105

105