30.3.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/40


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/08)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

 

Titel 1 — Total

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

1 641 766

658 138,—

 

Titel 2 — Total

160 100

1 741 866

758 238,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

430,89

 

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

23 622,70

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

 

 

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

 

 

GESAMTBETRAG

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILITÄT

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 1 — Total

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

497 800

640 800

374 249,74

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 150

28 450

220 033,83

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

142 600

114 500

116 289,54

 

Titel 2 — Total

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PRÄVENTION UND FORSCHUNG

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

 

Titel 3 — Total

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 6

IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI KEY

391 894,80

4 7

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT ÄLTERER ARBEITNEHMER AM ARBEITSPLATZ

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EUROPÄISCHES NACHBARSCHAFTS- UND PARTNERSCHAFTSINSTRUMENT

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NEUES PROGRAMM IPA II

p.m.

p.m.

 

 

Titel 4 — Total

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

GESAMTBETRAG

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2015

2016

31.12.2014

Genehmigt

31.10.2015

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

Funktionsgruppe AD gesamt

23

24

22

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

1

Funktionsgruppe AST gesamt

17

19

17

18

18

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Total AST/SC

 

 

 

 

 

Insgesamt

40

43

39

42

42

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen im Jahr 2016 (in Vollzeitäquivalenten)

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

Gesamt FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Insgesamt

25

25

25