17.12.2014 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 454/26 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2014 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2014/C 454/08)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2014 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
Titel 1 — Total |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
2 |
||||
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
2 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
264 792 |
|
264 792 |
|
Titel 2 — Total |
264 792 |
|
264 792 |
3 |
||||
SONSTIGE BEITRÄGE |
||||
3 0 |
SONSTIGE BEITRÄGE |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Titel 3 — Total |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
||||
4 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
Titel 4 — Total |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
GESAMTBETRAG |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2014 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
4 895 504 |
– 574 997 |
4 320 507 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN |
220 000 |
–20 956 |
199 044 |
1 3 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG |
155 000 |
7 500 |
162 500 |
1 4 |
AUSHILFSKRÄFTE |
675 826 |
160 097 |
835 923 |
|
Titel 1 — Total |
5 946 330 |
– 428 356 |
5 517 974 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |
1 022 900 |
–96 618 |
926 282 |
2 1 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
51 000 |
–31 000 |
20 000 |
2 2 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
53 600 |
–2 850 |
50 750 |
2 3 |
IKT |
417 500 |
398 863 |
816 363 |
|
Titel 2 — Total |
1 545 000 |
268 395 |
1 813 395 |
3 |
||||
SACHAUFWENDUNGEN |
||||
3 0 |
TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN |
678 500 |
185 826 |
864 326 |
3 2 |
HORIZONTALE TÄTIGKEITEN |
291 628 |
–13 755 |
277 873 |
3 6 |
OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN |
1 294 000 |
–59 271 |
1 234 729 |
|
Titel 3 — Total |
2 264 128 |
112 800 |
2 376 928 |
|
GESAMTBETRAG |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2013 |
2014 |
||
Genehmigt |
Genehmigt |
|||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
AD gesamt |
— |
31 |
— |
34 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
AST gesamt |
— |
16 |
— |
14 |
Stellen insgesamt |
— |
47 |
— |
48 |