28.3.2014   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/67


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/12)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

 

Titel 1 — Insgesamt

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

 

Titel 2 — Insgesamt

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

 

GESAMTBETRAG

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

 

Titel 1 — Insgesamt

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

 

Titel 2 — Insgesamt

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

WISSENSCHAFTSSTRATEGIE UND KOORDINATION

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

AUSSENBEZIEHUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KOMMUNIKATION

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

 

Titel 3 — Insgesamt

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

 

GESAMTBETRAG

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2014

2013

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

2

 

2

 

2

AD 13

 

2

 

1

 

 

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

 

11

 

11

 

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

 

49

 

47

 

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

 

14

 

17

 

21

AD Gesamt

5

232

5

226

5

220

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

 

3

 

2

 

1

AST 7

 

4

 

5

 

5

AST 6

 

8

 

7

 

5

AST 5

 

27

 

25

 

22

AST 4

 

31

 

34

 

38

AST 3

 

25

 

25

 

24

AST 2

 

9

 

20

 

24

AST 1

 

 

 

2

 

11

AST Gesamt

 

107

 

120

 

130

Insgesamt

5

339

5

346

5

350

Gesamtzahl

344

351

355

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

Gesamt FG

110

110

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

20

Insgesamt

130

130