31.3.2011   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/171


Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2011

(2011/C 100/33)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

1

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

1 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

156 137 690

127 908 053

0,—

 

Titel 1 — Insgesamt

156 137 690

127 908 053

0,—

2

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 576 905

2 532 500

0,—

 

Titel 2 — Insgesamt

2 576 905

2 532 500

0,—

3

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

3 0

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

16 310 416

38 112 500

0,—

 

Titel 3 — Insgesamt

16 310 416

38 112 500

0,—

 

GESAMTBETRAG

175 025 011

168 553 053

0,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Mittel 2010

Ausgaben 2009

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 480 000

1 960 000

0,—

1 2

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

525 810

18 000

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTEN

128 000

80 000

0,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

40 000

27 000

0,—

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

100 000

p.m.

0,—

 

Titel 1 — Insgesamt

3 273 810

2 085 000

0,—

2

GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

350 000

350 000

0,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

90 000

60 000

0,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

30 000

80 000

0,—

2 3

AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN

70 000

76 000

0,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

30 000

p.m.

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

140 000

60 000

0,—

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN

180 000

140 000

0,—

2 8

STUDIEN

170 000

p.m.

0,—

2 9

KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

850 000

815 000

0,—

 

Titel 2 — Insgesamt

1 910 000

1 581 000

0,—

3

SACHAUSGABEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 000 000

23 862 500

0,—

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 000 000

9 960 000

0,—

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

6 026 000

0,—

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

19 000 000

10 154 500

0,—

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

16 295 000

0,—

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

6 927 500

0,—

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

2 524 000

0,—

3 7

AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

62 371 201

89 137 553

0,—

 

Titel 3 — Insgesamt

169 871 201

164 887 053

0,—

 

GESAMTBETRAG

175 055 011

168 553 053

0,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2010

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

2

2

3

AD 9

6

6

7

AD 8

7

7

1

AD 7

2

AD 6

3

AD 5

AD insgesamt

16

16

17

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST insgesamt

1

1

1

Insgesamt

17

17

18

Gesamt

17

17

18

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

FG IV

1

FG III

2

FG II

3

FG I

FG insgesamt

6

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Insgesamt