31.3.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 86/71 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2010
(2010/C 86/14)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2010 |
Haushaltsjahr 2009 |
Haushaltsjahr 2008 |
1 |
||||
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
||||
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
66 500 000,— |
55 962 000,— |
67 210 734,— |
|
Titel 1 — Insgesamt |
66 500 000,— |
55 962 000,— |
67 210 734,— |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
33 497 000,— |
33 105 000,— |
30 000,— |
|
Titel 2 — Insgesamt |
33 497 000,— |
33 105 000,— |
30 000,— |
3 |
||||
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
3 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
1 650 000,— |
1 554 000,— |
1 376 572,— |
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 650 000,— |
1 554 000,— |
1 376 572,— |
4 |
||||
BEITRÄGE DRITTER |
||||
4 0 |
BEITRÄGE DRITTER |
673 000,— |
1 030 000,— |
449 999,— |
|
Titel 4 — Insgesamt |
673 000,— |
1 030 000,— |
449 999,— |
5 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
||||
5 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
600 000,— |
680 000,— |
1 812 934,— |
|
Titel 5 — Insgesamt |
600 000,— |
680 000,— |
1 812 934,— |
6 |
||||
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
||||
6 0 |
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
p.m. |
196 000,— |
48 408,— |
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
196 000,— |
48 408,— |
7 |
||||
HAUSHALTSKORREKTUREN |
||||
7 0 |
HAUSHALTSKORREKTUREN |
23 582 951,72 |
29 509 151,72 |
0,— |
|
Titel 7 — Insgesamt |
23 582 951,72 |
29 509 151,72 |
0,— |
|
GESAMTBETRAG |
126 502 951,72 |
122 036 151,72 |
70 928 647,— |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2010 |
Mittel 2009 |
Ausgaben 2008 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
52 302 000,— |
44 937 200,— |
36 750 371,65 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
2 017 000,— |
1 501 000,— |
1 716 380,32 |
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN |
136 000,— |
116 000,— |
67 481,37 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
2 021 000,— |
1 473 000,— |
1 220 758,37 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
80 000,— |
130 000,— |
48 866,55 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
56 556 000,— |
48 157 200,— |
39 803 858,26 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
7 486 000,— |
7 270 000,— |
5 695 362,57 |
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
4 450 000,— |
3 522 000,— |
3 489 461,70 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
229 000,— |
269 000,— |
309 211,81 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
939 000,— |
1 086 000,— |
639 820,24 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
978 000,— |
894 000,— |
452 909,17 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
14 082 000,— |
13 041 000,— |
10 586 765,49 |
3 |
||||
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
3 0 |
ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN |
17 073 000,— |
20 134 000,— |
18 125 047,59 |
3 1 |
S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) |
500 000,— |
385 000,— |
267 985,42 |
3 2 |
ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN |
3 602 000,— |
5 233 000,— |
6 729 005,98 |
3 3 |
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
400 000,— |
389 000,— |
362 119,17 |
3 4 |
SITZUNGEN |
781 000,— |
506 000,— |
625 445,06 |
3 5 |
KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN |
1 490 000,— |
675 000,— |
1 004 670,75 |
3 6 |
REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN |
327 000,— |
2 517 000,— |
2 642 286,94 |
3 7 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
6 221 000,— |
5 129 000,— |
3 694 494,99 |
3 8 |
FACHLICHE SCHULUNG |
645 000,— |
217 000,— |
528 283,28 |
3 9 |
TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION |
570 000,— |
1 040 000,— |
1 961 498,87 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
31 609 000,— |
36 225 000,— |
35 940 838,05 |
4 |
||||
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
||||
4 0 |
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN |
673 000,— |
1 030 000,— |
449 999,— |
4 1 |
FORSCHUNGSPROGRAMME |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titel 4 — Insgesamt |
673 000,— |
1 030 000,— |
449 999,— |
5 |
||||
SONSTIGE AUSGABEN |
||||
5 0 |
RÜCKSTELLUNGEN |
23 582 952,— |
23 582 952,— |
29 509 151,72 |
|
Titel 5 — Insgesamt |
23 582 952,— |
23 582 952,— |
29 509 151,72 |
|
GESAMTBETRAG |
126 502 952,— |
122 036 152,— |
116 290 612,52 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
||||
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
AD 14 |
— |
— |
— |
6 |
2 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
9 |
AD 12 |
— |
— |
— |
26 |
24 |
21 |
AD 11 |
— |
— |
— |
50 |
35 |
32 |
AD 10 |
— |
— |
— |
55 |
48 |
34 |
AD 9 |
— |
— |
— |
75 |
68 |
72 |
AD 8 |
— |
— |
— |
104 |
92 |
62 |
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
59 |
64 |
AD 6 |
— |
— |
— |
55 |
44 |
37 |
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
6 |
6 |
AD gesamt |
— |
— |
— |
447 |
393 |
344 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
AST 5 |
— |
— |
— |
24 |
18 |
10 |
AST 4 |
— |
— |
— |
30 |
30 |
29 |
AST 3 |
— |
— |
— |
30 |
31 |
30 |
AST 2 |
— |
— |
— |
18 |
24 |
29 |
AST 1 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
6 |
AST gesamt |
— |
— |
— |
123 |
113 |
108 |
Gesamtzahl |
— |
— |
— |
570 |
506 |
452 |