4.1.2008   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 2/191


Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2008/13/EG)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

26 500 000

1 794 448

28 294 448

 

Titel 2 — Insgesamt

26 500 000

1 794 448

28 294 448

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

545 900

58 300

604 200

 

Titel 3 — Insgesamt

545 900

58 300

604 200

 

GESAMTBETRAG

27 045 900

1 852 748

28 898 648

TITEL 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsplan 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

KAPITEL 2 0

2 0 0

Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

2 0 0 0

Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

26 500 000

1 794 448

28 294 448

 

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

26 500 000

1 794 448

28 294 448

 

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

26 500 000

1 794 448

28 294 448

 

Titel 2 — Insgesamt

26 500 000

1 794 448

28 294 448

KAPITEL 2 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —   ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0   Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

Erläuterungen

Ein Beitrag für das Zentrum wird in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union eingesetzt. Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem vorgesehenen Beitrag (Artikel 17 03 03 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

2 0 0 0   Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

Haushaltsplan 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Erläuterungen

Diese Mittel beinhalten 794 448,27 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

TITEL 3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsplan 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

KAPITEL 3 0

3 0 0

Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags)

3 0 0 0

Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags)

545 900

58 300

604 200

 

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

545 900

58 300

604 200

3 0 1

Beiträge von mitteleuropäischen assoziierten Ländern

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

545 900

58 300

604 200

 

Titel 3 — Insgesamt

545 900

58 300

604 200

 

GESAMTBETRAG

27 045 900

1 852 748

28 898 648

KAPITEL 3 0 —

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

KAPITEL 3 0 —   ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

3 0 0   Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags)

Erläuterungen

Dieser Artikel dient der Deckung der Beiträge der EFTA-Staaten in Übereinstimmung mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gemäß Artikel 82 und den Protokollen 31 und 32 des Abkommens.

3 0 0 0   Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags)

Haushaltsplan 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

545 900

58 300

604 200

3 0 1   Beiträge von mitteleuropäischen assoziierten Ländern

Haushaltsplan 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

p.m.

 

p.m.

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

500 000

300 000

800 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

50 000

–23 000

27 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

750 000

– 135 000

615 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

25 000

8 000

33 000

1 8

VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

265 000

–22 323

242 677

 

Titel 1 — Insgesamt

10 490 900

– 892 500

9 598 400

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 585 000

370 000

1 955 000

2 1

DATENVERARBEITUNG

700 000

1 889 000

2 589 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

410 000

330 000

740 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

110 000

35 000

145 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

110 000

165 000

275 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

480 000

84 000

564 000

 

Titel 2 — Insgesamt

3 395 000

2 873 000

6 268 000

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

13 160 000

– 127 752

13 032 248

 

Titel 3 — Insgesamt

13 160 000

– 127 752

13 032 248

 

GESAMTBETRAG

27 045 900

1 852 748

28 898 648

TITEL 1

PERSONAL

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

3 680 900

– 302 976

3 377 924

1 1 0 1

Familienzulagen

420 000

–4 602

415 398

1 1 0 2

Auslandszulagen

420 000

47 847

467 847

 

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

4 520 900

– 259 731

4 261 169

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

5 000

–5 000

p.m.

1 1 1 1

Vertragsbedienstete — Grundgehälter

800 000

–85 472

714 528

1 1 1 2

Vertragsbedienstete — Zulagen

450 000

– 185 074

264 926

 

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

1 255 000

– 275 546

979 454

1 1 4

Verschiedenes

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegelder

5 000

–3 405

1 595

1 1 4 1

Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

150 000

–21 358

128 642

1 1 4 2

Überstunden

10 000

–3 612

6 388

1 1 4 9

Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter

200 000

7 817

207 817

 

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

365 000

–20 558

344 442

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 0

Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes

75 000

–10 000

65 000

1 1 7 5

Aushilfsleistungen

410 000

282 222

692 222

 

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

610 000

272 222

882 222

1 1 8

Zulagen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

600 000

– 319 234

280 766

1 1 8 1

Reisekosten

25 000

–15 918

9 082

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

455 000

– 337 602

117 398

1 1 8 3

Umzugskosten

150 000

–63 000

87 000

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

120 000

–35 068

84 932

 

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

1 350 000

– 770 822

579 178

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge

700 000

34 258

734 258

 

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

800 000

34 258

834 258

 

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0

Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

500 000

300 000

800 000

 

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

500 000

300 000

800 000

 

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

500 000

300 000

800 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Soziale und medizinische Infrastrukturen

1 4 0 1

Ärztlicher Dienst

50 000

–23 000

27 000

 

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

50 000

–23 000

27 000

 

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

50 000

–23 000

27 000

KAPITEL 1 5

1 5 0

Austausch von Beamten und Fachkräften

1 5 0 2

Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen

750 000

– 135 000

615 000

 

Artikel 1 5 0 — Insgesamt

750 000

– 135 000

615 000

 

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

750 000

– 135 000

615 000

KAPITEL 1 7

1 7 0

Ausgaben für Repräsentationszwecke

1 7 0 0

Ausgaben für Repräsentationszwecke

25 000

8 000

33 000

 

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

25 000

8 000

33 000

 

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

25 000

8 000

33 000

KAPITEL 1 8

1 8 0

Versicherungen und Sozialhaushalt

1 8 0 2

Krankheitsfürsorge

130 000

10 959

140 959

1 8 0 3

Unfälle und Berufskrankheiten

60 000

–24 108

35 892

1 8 0 4

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

60 000

–9 174

50 826

 

Artikel 1 8 0 — Insgesamt

265 000

–22 323

242 677

 

KAPITEL 1 8 — INSGESAMT

265 000

–22 323

242 677

 

Titel 1 — Insgesamt

10 490 900

– 892 500

9 598 400

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 —

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

KAPITEL 1 7 —

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

KAPITEL 1 8 —

VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0   Grundgehälter

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

3 680 900

– 302 976

3 377 924

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1   Familienzulagen

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

420 000

–4 602

415 398

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Familienzulagen der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2   Auslandszulagen

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

420 000

47 847

467 847

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslandszulagen der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 1   Sonstige Bedienstete

1 1 1 0   Hilfskräfte

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

5 000

–5 000

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bezüge der Hilfskräfte sowie die Beiträge des Zentrums zur Sozialversicherung, ausgenommen sind die infolge der Anwendung von Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge, die zu Lasten von Posten 1 1 9 0 gehen.

1 1 1 1   Vertragsbedienstete — Grundgehälter

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

800 000

–85 472

714 528

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Vertragsbediensteten.

1 1 1 2   Vertragsbedienstete — Zulagen

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

450 000

– 185 074

264 926

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslandszulagen, Familien- und sonstigen Zulagen der Vertragsbediensteten.

1 1 4   Verschiedenes

1 1 4 0   Geburtenzulage und Sterbegelder

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

5 000

–3 405

1 595

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Geburtenzulagen und Sterbegelder der Mitarbeiter des Zentrums.

1 1 4 1   Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

150 000

–21 358

128 642

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort der Mitarbeiter des Zentrums.

1 1 4 2   Überstunden

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

10 000

–3 612

6 388

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Überstunden der Mitarbeiter der Laufbahngruppen, die durch das Statut anspruchsberechtigt sind.

1 1 4 9   Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

200 000

7 817

207 817

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminare, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw. Veranschlagt sind ferner die Kosten für den Ankauf von Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

1 1 7   Aushilfsleistungen

1 1 7 0   Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

75 000

–10 000

65 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen und der Reisekosten freiberuflicher Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen in Verbindung mit sämtlichen Sitzungen, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums zusammenhängen.

1 1 7 5   Aushilfsleistungen

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

410 000

282 222

692 222

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:

der Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften,

der Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die außer Haus ausgeführt werden, da sie vom Zentrum nicht erledigt werden können,

des elektronischen Satzes von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf des Zentrums und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde,

des im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Bediensteten zu zahlenden Zuschusses,

der Erstattung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung des Zentrums.

1 1 8   Zulagen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0   Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

600 000

– 319 234

280 766

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Einstellung von Personal; Erstattungen anfallender Kosten für den Auswahlausschuss, Auswahlgespräche und andere damit verbundene Kosten.

1 1 8 1   Reisekosten

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

25 000

–15 918

9 082

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitarbeiter des EZPKK bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

455 000

– 337 602

117 398

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen der Bediensteten.

1 1 8 3   Umzugskosten

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

150 000

–63 000

87 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten der Bediensteten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 4   Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

120 000

–35 068

84 932

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der zeitweiligen Tagegelder.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0   Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

700 000

34 258

734 258

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Mitarbeiter. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Dienstbezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 3 0   Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0   Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

500 000

300 000

800 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Dienstreisen, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal des Zentrums und durch die zum Zentrum abgestellten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Soziale und medizinische Infrastrukturen

1 4 0 1   Ärztlicher Dienst

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

50 000

–23 000

27 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der jährlichen ärztlichen Pflichtuntersuchung der Bediensteten.

KAPITEL 1 5 —   AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

1 5 0   Austausch von Beamten und Fachkräften

1 5 0 2   Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

750 000

– 135 000

615 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die durch die Abordnung von Bediensteten öffentlicher und privater Einrichtungen zum Zentrum und in Bezug auf die Regelungen des EZPKK für die abgeordneten nationalen Sachverständigen entstehen.

KAPITEL 1 7 —   AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0   Ausgaben für Repräsentationszwecke

1 7 0 0   Ausgaben für Repräsentationszwecke

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

25 000

8 000

33 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben des Zentrums für Repräsentationszwecke. Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit des Zentrums gesondert verauslagt werden.

KAPITEL 1 8 —   VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

1 8 0   Versicherungen und Sozialhaushalt

1 8 0 2   Krankheitsfürsorge

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

130 000

10 959

140 959

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Beiträge für die Krankenfürsorge (% des Grundgehalts).

1 8 0 3   Unfälle und Berufskrankheiten

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

60 000

–24 108

35 892

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten sowie des Zusatzbetrags, der sich aus der Anwendung der diesbezüglichen Statutsbestimmungen ergibt.

1 8 0 4   Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

60 000

–9 174

50 826

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

KAPITEL 2 0

2 0 0

Miete und Nebenkosten

2 0 0 0

Miete der Diensträume

1 100 000

150 000

1 250 000

2 0 0 1

Versicherungen

10 000

10 000

20 000

2 0 0 2

Wasser, Gas, Strom usw.

50 000

15 000

65 000

2 0 0 3

Instandhaltung, Reinigung

90 000

10 000

100 000

2 0 0 4

Ausstattung der Diensträume

50 000

90 000

140 000

2 0 0 5

Sicherheit

250 000

15 000

265 000

2 0 0 6

Restaurant und Kantine

20 000

–20 000

p.m.

2 0 0 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

15 000

100 000

115 000

 

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

1 585 000

370 000

1 955 000

 

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

1 585 000

370 000

1 955 000

KAPITEL 2 1

2 1 1

Informations- und Kommunikationstechnologie

2 1 1 0

Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums

200 000

502 000

702 000

2 1 1 1

Software für den Dienstbetrieb des Zentrums

150 000

230 000

380 000

2 1 1 2

Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum

50 000

197 000

247 000

2 1 1 4

Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen

250 000

960 000

1 210 000

 

Artikel 2 1 1 — Insgesamt

700 000

1 889 000

2 589 000

 

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

700 000

1 889 000

2 589 000

KAPITEL 2 2

2 2 0

Geräte und Anlagen

2 2 0 0

Technische Geräte und Anlagen

200 000

–32 000

168 000

2 2 0 1

Mobiliar

200 000

362 000

562 000

 

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

410 000

330 000

740 000

 

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

410 000

330 000

740 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf

80 000

5 000

85 000

2 3 0 1

Finanzkosten, Bankgebühren, Kursverluste

10 000

5 000

15 000

2 3 0 2

Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien

10 000

5 000

15 000

2 3 0 9

Andere Sachausgaben

10 000

20 000

30 000

 

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

110 000

35 000

145 000

 

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

110 000

35 000

145 000

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungsgebühren

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungsgebühren

30 000

15 000

45 000

 

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

30 000

15 000

45 000

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Fernmelde- und Internetgebühren

80 000

150 000

230 000

 

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

80 000

150 000

230 000

 

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

110 000

165 000

275 000

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sitzungen

2 5 0 0

Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen

250 000

35 000

285 000

2 5 0 1

Beurteilungen und strategische Managementberatung

230 000

49 000

279 000

 

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

480 000

84 000

564 000

 

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

480 000

84 000

564 000

 

Titel 2 — Insgesamt

3 395 000

2 873 000

6 268 000

KAPITEL 2 0 —

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 1 —

DATENVERARBEITUNG

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

KAPITEL 2 5 —

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —   GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Miete und Nebenkosten

2 0 0 0   Miete der Diensträume

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1 100 000

150 000

1 250 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung der Mieten für die belegten Dienstgebäude.

2 0 0 1   Versicherungen

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

10 000

10 000

20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung verschiedener Versicherungen für die belegten Dienstgebäude.

2 0 0 2   Wasser, Gas, Strom usw.

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

50 000

15 000

65 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

2 0 0 3   Instandhaltung, Reinigung

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

90 000

10 000

100 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Reinigung und Instandhaltung der vom EZPKK genutzten Räumlichkeiten.

2 0 0 4   Ausstattung der Diensträume

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

50 000

90 000

140 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Ausstattung der vom EZPKK genutzten Diensträume und zur Anpassung der Räumlichkeiten an die spezifischen Anforderungen des Zentrums.

2 0 0 5   Sicherheit

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

250 000

15 000

265 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sicherheit und Überwachung der vom EZPKK genutzten Gebäude.

2 0 0 6   Restaurant und Kantine

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

20 000

–20 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Restaurants/der Kantine des Zentrums.

2 0 0 9   Sonstige Ausgaben für Gebäude

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

15 000

100 000

115 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der übrigen laufenden Kosten für Gebäude, soweit diese nicht gesondert ausgewiesen sind; hierzu gehören z. B. Abwasser-, Müllabfuhrgebühren, Abgaben.

KAPITEL 2 1 —   DATENVERARBEITUNG

2 1 1   Informations- und Kommunikationstechnologie

2 1 1 0   Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

200 000

502 000

702 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung und Pflege der IKT- und ähnlichem elektronischen Büromaterial sowie Hardware, die für den normalen Dienstbetrieb des Zentrums benötigt werden.

Diese Mittel beinhalten 100 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

2 1 1 1   Software für den Dienstbetrieb des Zentrums

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

150 000

230 000

380 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung, Anpassung und Schulungen in Bezug auf Software, die für den normalen Dienstbetrieb der Behörde benötigt werden.

2 1 1 2   Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

50 000

197 000

247 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung und Pflege audiovisuellen Materials, das für den normalen Dienstbetrieb der Behörde benötigt wird.

2 1 1 4   Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

250 000

960 000

1 210 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung, Entwicklung und Pflege von Verwaltungs- und Management-IT-Systemen sowie damit verbundene Schulungen.

Diese Mittel beinhalten 60 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Geräte und Anlagen

2 2 0 0   Technische Geräte und Anlagen

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

200 000

–32 000

168 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung und Pflege technischer Ausrüstung für das Kopieren, die Vervielfältigung, die Bibliothek sowie für den Ankauf von Werkzeug und Material für die Gebäudewartung.

2 2 0 1   Mobiliar

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

200 000

362 000

562 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiliar.

Diese Mittel beinhalten 90 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben

2 3 0 0   Papier- und Bürobedarf

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

80 000

5 000

85 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Papier, Umschlägen, Büromaterial sowie Material für den Vervielfältigungsdienst sowie für in Auftrag gegebene Druckarbeiten.

2 3 0 1   Finanzkosten, Bankgebühren, Kursverluste

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

10 000

5 000

15 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankgebühren. Sie sind auch veranschlagt zur Deckung von Kursverlusten, die dem Zentrum im Zuge der Verwaltung seines Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 0 2   Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

10 000

5 000

15 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Büchern, Dokumenten und nicht periodischen Veröffentlichungen, für Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Magazinen und Bulletins sowie Online-Datenbanken und Informationsdiensten.

2 3 0 9   Andere Sachausgaben

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

10 000

20 000

30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Verwaltungsausgaben, die nicht in anderen Posten gesondert ausgewiesen werden.

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0   Postgebühren und Zustellungsgebühren

2 4 0 0   Postgebühren und Zustellungsgebühren

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

30 000

15 000

45 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie für Post- und Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst des Zentrums.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Fernmelde- und Internetgebühren

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

80 000

150 000

230 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für feste Mietkosten, die Kosten von Anrufen und Mitteilungen, Instandhaltungskosten, die Instandsetzung und Instandhaltung der Ausrüstungen, die Kosten von Grund- und Benutzungsgebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen) einschließlich der Ausgaben für Datenübertragung. Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Telefonbüchern und Verzeichnissen.

KAPITEL 2 5 —   AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0   Sitzungen

2 5 0 0   Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

250 000

35 000

285 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise- und Aufenthaltskosten für Sachverständige, die zu Sitzungen geladen werden, sowie der Nebenkosten für Sitzungen des Verwaltungsrats und für Sitzungen verwaltungstechnischer Art. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

2 5 0 1   Beurteilungen und strategische Managementberatung

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

230 000

49 000

279 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Beurteilung des Zentrums.

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

KAPITEL 3 0

3 0 0

Operative Tätigkeiten

3 0 0 0

Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

3 0 0 1

Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit

695 000

412 368

1 107 368

3 0 0 2

Wissenschaftliche Gutachten und Studien

1 350 000

487 000

1 837 000

3 0 0 3

Technische Unterstützung und Schulungen

1 735 000

378 380

2 113 380

3 0 0 4

Veröffentlichung und Kommunikation

1 040 000

– 120 000

920 000

3 0 0 5

Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung von Projekten

950 000

803 500

1 753 500

3 0 0 7

Übersetzung von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation

325 000

–60 000

265 000

3 0 0 8

Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms

1 870 000

– 499 000

1 371 000

3 0 0 9

Länderzusammenarbeit und Partnerschaft

400 000

–28 500

371 500

3 0 1 0

Wissenschaftliche Bibliothek und Wissensdienste

280 000

–9 500

270 500

 

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

13 160 000

– 127 752

13 032 248

 

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

13 160 000

– 127 752

13 032 248

 

Titel 3 — Insgesamt

13 160 000

– 127 752

13 032 248

 

GESAMTBETRAG

27 045 900

1 852 748

28 898 648

KAPITEL 3 0 —

OPERATIVE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 —   OPERATIVE AUSGABEN

3 0 0   Operative Tätigkeiten

3 0 0 0   Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

3 0 0 1   Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

695 000

412 368

1 107 368

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

Diese Mittel beinhalten 54 068,27 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

3 0 0 2   Wissenschaftliche Gutachten und Studien

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1 350 000

487 000

1 837 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

Diese Mittel beinhalten 360 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

3 0 0 3   Technische Unterstützung und Schulungen

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1 735 000

378 380

2 113 380

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

Diese Mittel beinhalten 80 380 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

3 0 0 4   Veröffentlichung und Kommunikation

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1 040 000

– 120 000

920 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten, insbesondere zur Deckung der Kosten für Kommunikation, Veröffentlichungen und den Zugang der Öffentlichkeit zu Daten und Informationen.

3 0 0 5   Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung von Projekten

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

950 000

803 500

1 753 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten, insbesondere zur Deckung der Kosten für operative Projekte im Bereich IKT.

Diese Mittel beinhalten 50 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

3 0 0 7   Übersetzung von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

325 000

–60 000

265 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum in Luxemburg in Verbindung mit sämtlichen Texten, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums zusammenhängen.

3 0 0 8   Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1 870 000

– 499 000

1 371 000

Erläuterungen

Veranschlagte Mittel zur Deckung der Kosten für die Reise- und Aufenthaltskosten füt Sachverständige, die zu Sitzungen geladen werden, sowie Nebenkosten für Sitzungen, die für die Umsetzung des Arbeitsprogramms veranstaltet werden. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur des EZPKK gedeckt sind.

3 0 0 9   Länderzusammenarbeit und Partnerschaft

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

400 000

–28 500

371 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezifische Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und externen Partnern.

3 0 1 0   Wissenschaftliche Bibliothek und Wissensdienste

Mittel 2007

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

280 000

–9 500

270 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Aufbau der wissenschaftlichen Bibliothek und Wissensdienste.