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Document 32016B0909(12)

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

OJ C 333, 9.9.2016, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 333/45


Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2016/C 333/12)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

25 958 600

 

25 958 600

 

Titel 2 — Total

25 958 600

 

25 958 600

3

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

3 0

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 3 — Total

p.m.

 

p.m.

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

896 207

19 950 947

20 847 154

 

Titel 4 — Total

896 207

19 950 947

20 847 154

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

5 0

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

p.m.

740

740

 

Titel 5 — Total

p.m.

740

740

 

GESAMTBETRAG

26 854 807

19 951 687

46 806 494

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

7 034 850

7 034 850

 

 

7 034 850

7 034 850

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

306 000

306 000

 

 

306 000

306 000

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

126 000

126 000

 

 

126 000

126 000

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

292 500

292 500

 

 

292 500

292 500

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

144 000

144 000

 

 

144 000

144 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

531 000

531 000

 

 

531 000

531 000

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Titel 1 — Total

8 439 350

8 439 350

 

 

8 439 350

8 439 350

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

710 334

710 334

 

 

710 334

710 334

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

120 000

120 000

 

 

120 000

120 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 697 120

1 697 120

 

 

1 697 120

1 697 120

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

240 666

240 666

 

 

240 666

240 666

 

Titel 2 — Total

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEAS

280 000

280 000

 

 

280 000

280 000

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

2 250 793

2 250 793

 

 

2 250 793

2 250 793

3 3

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

11 369 543

11 369 543

 

 

11 369 543

11 369 543

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN UND AKTEUREN

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

 

Titel 3 — Total

13 970 336

13 970 336

 

 

13 970 336

13 970 336

4

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

4 1

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

Titel 4 — Total

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

GESAMTBETRAG

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493


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