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Document 32016B0909(05)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

OJ C 333, 9.9.2016, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 333/16


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2016/C 333/05)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

95 926 000

 

95 926 000

 

Titel 1 — Total

95 926 000

 

95 926 000

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

36 370 000

 

36 370 000

 

Titel 2 — Total

36 370 000

 

36 370 000

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 107 000

–43 000

2 064 000

 

Titel 3 — Total

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

p.m.

 

p.m.

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

 

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

825 000

43 000

868 000

 

Titel 5 — Total

825 000

43 000

868 000

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

150 000

 

150 000

 

Titel 6 — Total

150 000

 

150 000

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

Titel 7 — Total

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

GESAMTBETRAG

176 479 000

16 919 000

193 398 000

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

79 473 000

 

79 473 000

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 439 000

 

1 439 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

4 844 000

 

4 844 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

192 000

50 000

242 000

 

Titel 1 — Total

85 948 000

50 000

85 998 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

206 000

 

206 000

 

Titel 2 — Total

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

203 000

 

203 000

3 2

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

1 036 000

 

1 036 000

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

428 000

 

428 000

3 4

SITZUNGEN

753 000

–35 000

718 000

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

137 000

–43 000

94 000

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

595 000

837 000

1 432 000

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

6 222 000

 

6 222 000

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

587 000

 

587 000

3 9

„ED“ UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN

790 000

140 000

930 000

 

Titel 3 — Total

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

p.m.

 

p.m.

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

 

p.m.

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

 

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

Titel 5 — Total

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

GESAMTBETRAG

176 479 000

16 919 000

193 398 000


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