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Document 32025B00960

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2025 — Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA)

ABl. C, C/2025/960, 28.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/960/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/960/oj

European flag

Amtsblatt
der Europäischen Union

DE

Reihe C


C/2025/960

28.2.2025

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2025 — Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA) (1)

(C/2025/960)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Schätzung 2025

Schätzung 2024

Ausführung 2023

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

14 052 983

11 913 156

10 988 797 ,—

 

Titel 1 — Insgesamt

14 052 983

11 913 156

10 988 797 ,—

2

EU-BEITRAG

2 0

EU-BEITRAG

29 733 355

29 000 626

27 418 274 ,—

 

Titel 2 — Insgesamt

29 733 355

29 000 626

27 418 274 ,—

3

DRITTLANDSBEITRÄGE

3 0

DRITTLANDSBEITRÄGE

812 104

1 022 594

801 315 ,—

 

Titel 3 — Insgesamt

812 104

1 022 594

801 315 ,—

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

9 9

RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0 ,—

 

GESAMTBETRAG

44 598 442

41 936 376

39 208 386 ,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2025

Mittel 2024

Ausführung 2023

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

23 314 704

23 314 704

22 515 319

22 515 319

22 205 165 ,—

22 205 165 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN UND VOM ARBEITGEBER ZU ZAHLENDE ALTERSVORSORGEBEITRÄGE

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

12 000

12 000

66 317

66 317

39 373 ,—

39 373 ,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

12 000

12 000

7 990

7 990

9 512 ,—

9 512 ,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

47 200

47 200

44 744

44 744

13 650 ,—

13 650 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

136 000

136 000

119 850

119 850

97 978 ,—

97 978 ,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

314 400

314 400

233 308

233 308

177 146 ,—

177 146 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

1 600

1 600

1 598

1 598

1 351 ,—

1 351 ,—

1 8

SOZIALFÜRSORGE

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

44 000

44 000

19 975

19 975

18 927 ,—

18 927 ,—

 

Titel 1 — Insgesamt

23 881 904

23 881 904

23 009 101

23 009 101

22 563 102 ,—

22 563 102 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

917 600

917 600

916 453

916 453

881 826 ,—

881 826 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE SOWIE DATENVERARBEITUNG

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

952 000

952 000

950 810

950 810

851 412 ,—

851 412 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

144 000

144 000

135 830

135 830

27 391 ,—

27 391 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

20 000

20 000

19 975

19 975

3 438 ,—

3 438 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

174 000

174 000

123 845

123 845

41 765 ,—

41 765 ,—

2 5

SITZUNGSKOSTEN

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 658 ,—

5 658 ,—

 

Titel 2 — Insgesamt

2 207 600

2 207 600

2 146 913

2 146 913

1 811 490 ,—

1 811 490 ,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

3 675 955

3 675 955

4 020 266

4 020 266

2 035 222 ,—

2 035 222 ,—

3 1

SONSTIGE SACHAUSGABEN

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

780 000

780 000

846 940

846 940

627 318 ,—

627 318 ,—

 

Titel 3 — Insgesamt

4 455 955

4 455 955

4 867 206

4 867 206

2 662 540 ,—

2 662 540 ,—

4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN

4 1

AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) (2)

 

 

 

 

 

 

 

Getrennte Mittel

8 428 737

8 428 737

7 633 433

7 633 433

5 133 908 ,—

5 133 177 ,—

4 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

 

 

 

 

 

 

 

Getrennte Mittel

539 400

539 400

540 087

540 087

431 404 ,—

357 679 ,—

4 3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

 

 

 

 

 

 

 

Getrennte Mittel

4 889 846

4 889 846

3 526 576

3 526 576

7 062 791 ,—

3 962 476 ,—

4 4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - SONSTIGE SACHAUSGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

 

 

 

 

 

 

 

Getrennte Mittel

195 000

195 000

213 060

213 060

278 198 ,—

242 523 ,—

 

Titel 4 — Insgesamt

14 052 983

14 052 983

11 913 156

11 913 156

12 906 301 ,—

9 695 855 ,—

5

AUSGABEN FÜR FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN

5 0

FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN

 

 

 

 

 

 

 

Getrennte Mittel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

9

NICHT EIGENS UNTER ANDEREN POSTEN VERANSCHLAGTE AUSGABEN

9 9

RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE

 

 

 

 

 

 

 

Nichtgetrennte Mittel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

GESAMTBETRAG

44 598 442

44 598 442

41 936 376

41 936 376

39 943 433 ,—

36 732 987 ,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen

Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA)

2025

2024

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

AD 13

1

1

AD 12

6

6

AD 11

20

20

AD 10

17

15

AD 9

28

32

AD 8

19

12

AD 7

22

23

AD 6

18

17

AD 5

5

10

Zwischensumme AD

137

137

AST 11

AST 10

AST 9

4

2

AST 8

4

3

AST 7

5

5

AST 6

5

4

AST 5

9

9

AST 4

2

6

AST 3

AST 2

AST 1

Zwischensumme AST

29

29

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Zwischensumme AST/SC

Insgesamt

166

166

Gesamtbetrag

166

166

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

 

2025

2024

Vertragsbedienstete

 

 

 

FG IV

23

23

 

FG III

7

7

 

FG II

6

6

 

FG I

Insgesamt

36

36

Abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Gesamtzahl

40

40


(1)  Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

(2)  Ab 2022 wurde die Haushaltsstruktur für die gebührenbezogenen Tätigkeiten geändert – siehe Kapitel 41 bis 44.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/960/oj

ISSN 1977-088X (electronic edition)


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