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Document 32024B05036
Statement of revenue and expenditure for the 2024 financial year – European Food Safety Authority (EFSA) – amending budget No 2
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2024 — Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2024 — Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
ABl. C, C/2024/5036, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5036/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Amtsblatt |
DE Reihe C |
C/2024/5036 |
30.8.2024 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Haushaltsjahr 2024 — Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 (1)
(C/2024/5036)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Schätzung 2024 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2/2024 |
Neuer Betrag |
1 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||
1 0 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
150 840 269 |
–3 000 000 |
147 840 269 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
150 840 269 |
–3 000 000 |
147 840 269 |
2 |
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
|||
2 0 |
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE |
5 292 453 |
|
5 292 453 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
5 292 453 |
|
5 292 453 |
3 |
EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
|||
3 0 |
EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
|||
4 0 |
EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
645 204 |
|
645 204 |
|
Titel 4 — Insgesamt |
645 204 |
|
645 204 |
9 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
|||
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
9 1 |
SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
156 777 926 |
–3 000 000 |
153 777 926 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2024 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2/2024 |
Neuer Betrag |
|||
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONALAUSGABEN |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
66 508 387 |
66 508 387 |
|
|
66 508 387 |
66 508 387 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
161 000 |
161 000 |
|
|
161 000 |
161 000 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
165 000 |
165 000 |
|
|
165 000 |
165 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
366 615 |
366 615 |
|
|
366 615 |
366 615 |
1 5 |
WEITERBILDUNG |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
800 000 |
800 000 |
|
|
800 000 |
800 000 |
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
2 261 000 |
2 261 000 |
|
|
2 261 000 |
2 261 000 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
1 8 |
EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
1 545 041 |
1 545 041 |
|
|
1 545 041 |
1 545 041 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
71 807 043 |
71 807 043 |
|
|
71 807 043 |
71 807 043 |
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
||||||
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
7 782 091 |
7 782 091 |
|
|
7 782 091 |
7 782 091 |
2 1 |
INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
6 152 089 |
6 152 089 |
|
|
6 152 089 |
6 152 089 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
960 000 |
960 000 |
|
|
960 000 |
960 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
218 237 |
218 237 |
|
|
218 237 |
218 237 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
163 500 |
163 500 |
|
|
163 500 |
163 500 |
2 5 |
GOVERNANCE-AUSGABEN |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
75 000 |
75 000 |
|
|
75 000 |
75 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
15 350 917 |
15 350 917 |
|
|
15 350 917 |
15 350 917 |
3 |
OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
||||||
3 0 |
WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
4 940 161 |
4 940 161 |
|
|
4 940 161 |
4 940 161 |
3 1 |
RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
4 386 806 |
4 386 806 |
|
|
4 386 806 |
4 386 806 |
3 2 |
EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT |
|
|
|
|
|
|
|
Getrennte Mittel |
37 528 624 |
33 567 468 |
|
–3 000 000 |
37 528 624 |
30 567 468 |
3 4 |
KOMMUNIKATION |
|
|
|
|
|
|
|
Nichtgetrennte Mittel |
6 005 000 |
6 005 000 |
|
|
6 005 000 |
6 005 000 |
3 5 |
HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG |
|
|
|
|
|
|
|
Getrennte Mittel |
20 720 531 |
20 720 531 |
|
|
20 720 531 |
20 720 531 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
73 581 122 |
69 619 966 |
|
–3 000 000 |
73 581 122 |
66 619 966 |
|
GESAMTBETRAG |
160 739 082 |
156 777 926 |
|
–3 000 000 |
160 739 082 |
153 777 926 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppen |
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) |
|||
2024 |
2023 |
|||
Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
|||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 12 |
— |
5 |
— |
6 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
12 |
AD 10 |
1 |
30 |
— |
27 |
AD 9 |
3 |
48 |
3 |
48 |
AD 8 |
1 |
65 |
2 |
72 |
AD 7 |
— |
88 |
— |
74 |
AD 6 |
— |
45 |
— |
53 |
AD 5 |
— |
10 |
— |
8 |
Zwischensumme AD |
5 |
307 |
5 |
307 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
5 |
— |
6 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
12 |
AST 5 |
— |
26 |
— |
24 |
AST 4 |
— |
26 |
— |
27 |
AST 3 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
8 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Zwischensumme AST |
— |
93 |
— |
93 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Zwischensumme AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Insgesamt |
5 |
400 |
5 |
400 |
Gesamtbetrag |
405 |
405 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
2024 |
2023 |
|
Vertragsbedienstete |
|
|
|
|
FG IV |
140 |
138 |
|
FG III |
20 |
19 |
|
FG II |
7 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
Insgesamt |
167 |
167 |
|
Abgeordnete nationale Sachverständige |
15 |
15 |
|
Gesamtzahl |
182 |
182 |
(1) Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5036/oj
ISSN 1977-088X (electronic edition)