Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020B0331(37)

    Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    ABl. C 107 vom 31.3.2020, p. 188–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.3.2020   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    C 107/188


    Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2018 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    (2020/C 107/37)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsplan 2019

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    Neuer Betrag

    9

    EINNAHMEN

    9 0

    ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

    133 245 520

    1 015 000

    134 260 520

    9 1

    ANDERE BEITRÄGE

    2 491 501

     

    2 491 501

    9 2

    SONSTIGE EINNAHMEN

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titel 9 — Total

    135 737 021

    1 015 000

    136 752 021

     

    GESAMTBETRAG

    135 737 021

    1 015 000

    136 752 021

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2019

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    Neuer Betrag

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    74 346 021

     

    74 346 021

    1 2

    VERWALTUNGSDIENSTREISEN

     

     

     

    1 3

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

    1 003 000

     

    1 003 000

    1 4

    WEITERBILDUNG

    400 000

     

    400 000

    1 5

    SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

    4 881 000

     

    4 881 000

    1 6

    EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

    83 000

     

    83 000

     

    Titel 1 — Total

    80 713 021

     

    80 713 021

    2

    SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

    2 0

    MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    8 456 000

     

    8 456 000

    2 1

    VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

    1 776 000

     

    1 776 000

    2 2

    BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

    919 000

     

    919 000

    2 3

    LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

    384 100

     

    384 100

    2 4

    POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

    680 000

     

    680 000

    2 5

    SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

    590 000

     

    590 000

     

    Titel 2 — Total

    12 805 100

     

    12 805 100

    3

    OPERATIVE TÄTIGKEITEN

    3 0

    OPERATIVE TÄTIGKEITEN

    12 667 900

     

    12 667 900

    3 1

    OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

    15 944 000

     

    15 944 000

    3 2

    TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

    1 385 000

     

    1 385 000

    3 3

    ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

    3 903 000

     

    3 903 000

    3 4

    EPCC

    229 000

     

    229 000

    3 5

    LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

    90 000

     

    90 000

    3 6

    OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

    p.m.

     

    p.m.

    3 7

    OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

    3 000 000

    1 015 000

    4 015 000

    3 8

    ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM

    5 000 000

     

    5 000 000

     

    Titel 3 — Total

    42 218 900

    1 015 000

    43 233 900

     

    GESAMTBETRAG

    135 737 021

    1 015 000

    136 752 021

    Stellenplan

    Funktions- und Besoldungsgruppe

    2017

    2018

    2019

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    AD 16

    AD 15

    1

    1

    1

    AD 14

    1

    1

    1

    AD 13

    3

    5

    5

    AD 12

    9

    11

    11

    AD 11

    15

    17

    17

    AD 10

    25

    30

    28

    AD 9

    52

    61

    61

    AD 8

    106

    97

    100

    AD 7

    109

    126

    128

    AD 6

    127

    139

    158

    AD 5

    17

    29

    36

    AD Gesamt

    465

    517

    546

    AST 11

    AST 10

    AST 9

    AST 8

    1

    2

    3

    AST 7

    4

    5

    5

    AST 6

    8

    6

    6

    AST 5

    8

    8

    7

    AST 4

    14

    8

    5

    AST 3

    3

    3

    3

    AST 2

    2

    1

    1

    AST 1

    AST Gesamt

    40

    33

    30

    Gesamt

    505

    550

    576

    Insgesamt

    505

    550

    576

    Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

    Planstellen für Vertragsbedienstete

    2017

    2018

    2019

    FG IV

    32

    43

    55

    FG III

    84

    82

    113

    FG II

    19

    40

    44

    FG I

    Gesamt FG

    135

    165

    212

    Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

    65

    71

    71

    Insgesamt

    200

    236

    283


    Top