ISSN 1977-0871 |
||
Den Europæiske Unions Tidende |
C 43 |
|
Dansk udgave |
Meddelelser og oplysninger |
58. årgang |
Informationsnummer |
Indhold |
Side |
|
IV Oplysninger |
|
2015/C 043/01 |
||
2015/C 043/02 |
||
2015/C 043/03 |
||
2015/C 043/04 |
||
2015/C 043/05 |
||
2015/C 043/06 |
Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.
DA |
|
IV Oplysninger
6.2.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 43/1 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 3
(2015/C 43/01)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2014 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
1 |
||||
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
||||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG |
41 770 897 |
|
41 770 897 |
|
Titel 1 - I alt |
41 770 897 |
|
41 770 897 |
2 |
||||
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
2 0 |
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) |
1 072 174 |
9 730 000 |
10 802 174 |
2 3 |
REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
DIVERSE INDTÆGTER |
— |
|
— |
|
Titel 2 - I alt |
1 072 174 |
9 730 000 |
10 802 174 |
|
TILSAMMEN |
42 843 071 |
9 730 000 |
52 573 071 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2014 |
Ændringsbudget nr 3 |
Nyt beløb |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) |
21 811 444 |
500 000 |
22 311 444 |
1 2 |
UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (3) |
220 000 |
50 000 |
270 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (4) |
881 200 |
50 000 |
931 200 |
1 4 |
INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (5) |
802 000 |
|
802 000 |
1 6 |
VELFÆRD |
5 000 |
|
5 000 |
|
Titel 1 - I alt |
23 719 644 |
600 000 |
24 319 644 |
2 |
||||
ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
||||
2 1 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (6) |
3 215 000 |
130 000 |
3 345 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7) |
270 000 |
|
270 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (8) |
505 400 |
|
505 400 |
2 4 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
EEA'S LEDELSE |
230 000 |
|
230 000 |
2 6 |
AGENTURETS MILJØSTYRING |
10 000 |
|
10 000 |
|
Titel 2 - I alt |
4 242 400 |
130 000 |
4 372 400 |
3 |
||||
DRIFTSUDGIFTER |
||||
3 3 |
RESSOURCER (9) |
13 303 453 |
1 500 000 |
14 803 453 |
3 4 |
STRATEGISKE AKTIONER (10) |
1 577 574 |
7 500 000 |
9 077 574 |
3 5 |
STRATEGISKE AKTIONER (11) |
|
|
|
|
Titel 3 - I alt |
14 881 027 |
9 000 000 |
23 881 027 |
|
TILSAMMEN |
42 843 071 |
9 730 000 |
52 573 071 |
(1) 2013: GIO1: 7 530 000.
2014:
— |
InSEIS: 572 174, |
— |
Copernicus: 9 730 000. |
(2) 2012:
— |
GIO: 307 548, |
— |
ENPI: 341 406, |
— |
GISC: 544 741. |
2013:
— |
GIO: 663 616, |
— |
ENPI: 523 694, |
— |
GISC: 388 973. |
2014:
— |
InSEIS: 98 000, |
— |
Copernicus: 500 000. |
(3) 2012:
— |
GIO: 17 120, |
— |
ENPI: 8 647, |
— |
GISC: 5 792. |
2013:
— |
GIO: 17 122, |
— |
ENPI: 4 306, |
— |
GISC: 628. |
2014: Copernicus: 50 000.
(4) 2012:
— |
GIO: 14 710, |
— |
IPA: 327, |
— |
ENPI: 34 995, |
— |
GISC: 65 152, |
— |
IPA2: 5 510. |
2013:
— |
GIO1: 61 657, |
— |
ENPI: 78 821, |
— |
GISC: 71 150, |
— |
IPA2: 16 765. |
2014:
— |
InSEIS: 19 200, |
— |
Copernicus: 50 000. |
(5) 2012:
— |
GIO: 1 143, |
— |
IPA2: 175, |
— |
ENPI: 5 181. |
2013:
— |
GIO: 20 107, |
— |
IPA2: 5 825, |
— |
ENPI: 12 909. |
(6) 2012:
— |
GIO80 376, |
— |
GISC: 38 513. |
2013:
— |
GIO: 19 873, |
— |
GISC: 4 594. |
2014: Copernicus: 130 000.
(7) 2013:
— |
IPA2: 12 000, |
— |
GISC: 29 930. |
(8) 2012:
— |
IPA2: 5 800. |
— |
GISC: 17 043, |
— |
ENPI: 49 534. |
2013:
— |
GIO: 400, |
— |
IPA2: 3 956, |
— |
.GISC: 8, |
— |
ENPI: 40 044. |
2014: IPA2014: 5 400.
(9) 2012:
— |
ENPI: 143 535, |
— |
GISC: 12 762, |
— |
IPA2: 181 566, |
— |
IPA: 29 565, |
— |
GIO: 41 209. |
2013:
— |
ENPI: 177 726, |
— |
GISC: 147 350, |
— |
IPA2: 218 968, |
— |
GIO: 158 791. |
2014:
— |
InSEIS: 102 000, |
— |
IPA 2014: 216 000, |
— |
Copernicus: 1 500 000. |
(10) 2014:
— |
InSEIS: 352 974, |
— |
IPA2014: 264 600, |
— |
Copernicus: 7 500 000. |
(11) 2012:
— |
ENPI: 887 515, |
— |
GISC: 76 290, |
— |
IPA2: 78 810, |
— |
IPA: 259 706, |
— |
GIO: 1 216 991. |
2013:
— |
ENPI: 1 290 846 |
— |
GISC: 283 600, |
— |
IPA2: 412 416, |
— |
GIO: 8 153 109. |
6.2.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 43/5 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2
(2015/C 43/02)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2014 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
||||
PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
||||
1 0 |
PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
228 156 000 |
|
228 156 000 |
|
Titel 1 - I alt |
228 156 000 |
|
228 156 000 |
2 |
||||
DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
||||
2 0 |
DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
39 230 000 |
–6 000 000 |
33 230 000 |
|
Titel 2 - I alt |
39 230 000 |
–6 000 000 |
33 230 000 |
3 |
||||
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
||||
3 0 |
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
1 084 000 |
– 182 000 |
902 000 |
|
Titel 3 - I alt |
1 084 000 |
– 182 000 |
902 000 |
5 |
||||
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
||||
5 2 |
INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
75 000 |
|
75 000 |
|
Titel 5 - I alt |
75 000 |
|
75 000 |
6 |
||||
EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
||||
6 0 |
EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
20 524 000 |
–1 241 000 |
19 283 000 |
|
Titel 6 - I alt |
20 524 000 |
–1 241 000 |
19 283 000 |
7 |
||||
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
||||
7 0 |
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 7 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
100 000 |
728 000 |
828 000 |
|
Titel 9 - I alt |
100 000 |
728 000 |
828 000 |
|
TILSAMMEN |
289 169 000 |
–6 695 000 |
282 474 000 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2014 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
95 345 000 |
–5 454 000 |
89 891 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER |
605 000 |
|
605 000 |
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
758 000 |
|
758 000 |
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
3 724 000 |
|
3 724 000 |
1 6 |
SOCIAL VELFÆRD |
320 000 |
|
320 000 |
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
38 000 |
|
38 000 |
1 8 |
SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE |
2 395 000 |
|
2 395 000 |
|
Titel 1 - I alt |
103 185 000 |
–5 454 000 |
97 731 000 |
2 |
||||
EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
||||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
39 530 000 |
–1 241 000 |
38 289 000 |
2 1 |
UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION |
19 776 000 |
|
19 776 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 210 000 |
|
3 210 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
1 591 000 |
|
1 591 000 |
2 4 |
PORTO |
184 000 |
|
184 000 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
136 000 |
|
136 000 |
|
Titel 2 - I alt |
64 427 000 |
–1 241 000 |
63 186 000 |
3 |
||||
DRIFTSUDGIFTER |
||||
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
113 833 000 |
|
113 833 000 |
3 1 |
UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER |
7 724 000 |
|
7 724 000 |
|
Titel 3 - I alt |
121 557 000 |
|
121 557 000 |
9 |
||||
ANDRE UDGIFTER |
||||
9 0 |
ANDRE UDGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
289 169 000 |
–6 695 000 |
282 474 000 |
6.2.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 43/8 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2
(2015/C 43/03)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2014 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
||||
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
||||
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
14 519 521 |
|
14 519 521 |
|
Titel 1 - I alt |
14 519 521 |
|
14 519 521 |
2 |
||||
ANDRE TILSKUD |
||||
2 0 |
ANDRE TILSKUD |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
2 2 |
ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER |
2 636 405 |
|
2 636 405 |
|
Titel 2 - I alt |
2 796 505 |
–60 000 |
2 736 505 |
5 |
||||
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
5 0 |
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER |
p.m. |
|
p.m. |
5 4 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
||||
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
||||
6 0 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 6 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
17 316 026 |
–60 000 |
17 256 026 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2014 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
5 558 200 |
–50 100 |
5 508 100 |
1 4 |
INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |
34 000 |
|
34 000 |
1 5 |
MOBILITET |
14 000 |
|
14 000 |
1 6 |
VELFÆRD |
p.m. |
|
p.m. |
1 8 |
REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB |
p.m. |
|
p.m. |
1 9 |
PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 1 - I alt |
5 606 200 |
–50 100 |
5 556 100 |
2 |
||||
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
669 750 |
–86 000 |
583 750 |
2 1 |
INFORMATIONSTEKNOLOGI |
505 800 |
62 400 |
568 200 |
2 2 |
OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE |
41 150 |
|
41 150 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
31 300 |
26 000 |
57 300 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
132 475 |
–12 300 |
120 175 |
|
Titel 2 - I alt |
1 380 475 |
–9 900 |
1 370 575 |
3 |
||||
DRIFTSUDGIFTER |
||||
3 2 |
KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING |
3 650 560 |
250 000 |
3 900 560 |
3 3 |
NETVÆRK OG KOORDINERING |
1 280 000 |
|
1 280 000 |
3 4 |
FOREBYGGELSE OG FORSKNING |
2 762 386 |
– 250 000 |
2 512 386 |
|
Titel 3 - I alt |
7 692 946 |
|
7 692 946 |
4 |
||||
UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
||||
4 6 |
IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET |
450 297 |
|
450 297 |
4 7 |
ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OGSIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN |
1 997 512 |
|
1 997 512 |
4 8 |
ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT |
188 596 |
|
188 596 |
|
Titel 4 - I alt |
2 636 405 |
|
2 636 405 |
5 |
||||
RESERVE |
||||
5 0 |
RESERVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
17 316 026 |
–60 000 |
17 256 026 |
Stillingsfortegnelse
Kategori og lønklasse |
2012 |
2013 |
2014 |
||
31.12.2012 |
Bevilget |
31.12.2013 |
Bevilget |
Bevilget |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
AD 9 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
AD 8 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
AD 7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
AD 6 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
Lønklasse AD i alt |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
AST 5 |
2 |
1 |
4 |
1 |
2 |
AST 4 |
6 |
5 |
7 |
6 |
8 |
AST 3 |
5 |
7 |
3 |
6 |
3 |
AST 2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
AST 1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
Lønklasse AST i alt |
18 |
20 |
18 |
20 |
19 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt |
42 |
44 |
42 |
44 |
43 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
2014 |
FG IV |
1 |
2 |
1 |
FG III |
11 |
11 |
13 |
FG II |
12 |
11 |
10 |
FG I |
— |
— |
— |
FG i alt |
24 |
24 |
24 |
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
— |
I alt |
24 |
24 |
24 |
6.2.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 43/13 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2
(2015/C 43/04)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2014 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
||||
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
||||
1 1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
|
Titel 1 - I alt |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
2 |
||||
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
2 3 |
TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 2 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2014 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER |
30 266 000 |
|
30 266 000 |
1 2 |
UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD |
1 426 000 |
1 000 |
1 427 000 |
|
Titel 1 - I alt |
31 692 000 |
1 000 |
31 693 000 |
2 |
||||
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
2 1 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER |
5 171 000 |
50 000 |
5 221 000 |
2 2 |
UDGIFTER TIL IKT |
3 645 000 |
60 000 |
3 705 000 |
2 3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER |
391 000 |
–39 000 |
352 000 |
|
Titel 2 - I alt |
9 207 000 |
71 000 |
9 278 000 |
3 |
||||
UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
||||
3 1 |
UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING |
6 046 000 |
–72 000 |
5 974 000 |
|
Titel 3 - I alt |
6 046 000 |
–72 000 |
5 974 000 |
|
TILSAMMEN |
46 945 000 |
|
46 945 000 |
Stillingsfortegnelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
I alt AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
I alt AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
I alt |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
Kontraktansatte |
2014 |
2013 |
2012 |
FG IV |
78 |
77 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
FG i alt |
337 |
336 |
330 |
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
— |
I alt |
337 |
336 |
330 |
6.2.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 43/18 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 1
(2015/C 43/05)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2014 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
9 |
||||
INDTÆGTER |
||||
9 0 |
STØTTE OG BIDRAG |
84 249 589 |
|
84 249 589 |
9 1 |
VÆRTSLANDETS BIDRAG |
p.m. |
|
p.m. |
9 2 |
ANDRE INDTÆGTER |
p.m. |
90 231 |
90 231 |
|
Titel 9 - I alt |
84 249 589 |
90 231 |
84 339 820 |
|
TILSAMMEN |
84 249 589 |
90 231 |
84 339 820 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2014 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
51 201 589 |
90 231 |
51 291 820 |
1 2 |
ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER |
p.m. |
|
p.m. |
1 3 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
910 000 |
|
910 000 |
1 4 |
UDDANNELSE |
250 000 |
|
250 000 |
1 5 |
ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER |
1 909 000 |
|
1 909 000 |
1 6 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
83 000 |
|
83 000 |
|
Titel 1 - I alt |
54 353 589 |
90 231 |
54 443 820 |
2 |
||||
ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
||||
2 0 |
LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
4 368 000 |
|
4 368 000 |
2 1 |
ADMINISTRATIV IT |
1 346 000 |
|
1 346 000 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
734 000 |
|
734 000 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
290 000 |
|
290 000 |
2 4 |
UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
345 000 |
|
345 000 |
2 5 |
LOVBESTEMTE UDGIFTER |
1 118 000 |
|
1 118 000 |
|
Titel 2 - I alt |
8 201 000 |
|
8 201 000 |
3 |
||||
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
||||
3 0 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
4 831 000 |
|
4 831 000 |
3 1 |
OPERATIONEL IT |
12 464 000 |
|
12 464 000 |
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER |
2 150 000 |
|
2 150 000 |
3 3 |
UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE) |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
3 4 |
EPCC/COSI |
150 000 |
|
150 000 |
3 5 |
LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER |
100 000 |
|
100 000 |
3 6 |
OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 3 - I alt |
21 695 000 |
|
21 695 000 |
|
TILSAMMEN |
84 249 589 |
90 231 |
84 339 820 |
6.2.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 43/21 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2
(2015/C 43/06)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2014 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
|||||||
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||||||
1 1 |
|||||||
BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
1 1 0 |
Bidrag fra euratom til driftsudgifter |
679 790 382,68 |
459 793 637,68 |
|
–80 000 000 |
679 790 382,68 |
379 973 637,68 |
1 1 1 |
Refusion af tidligere års driftsudgifter |
|
8 439,33 |
|
|
|
8 439,33 |
|
KAPITEL 1 1 - I ALT |
679 790 382,68 |
459 802 077,01 |
|
–80 000 000 |
679 790 382,68 |
379 982 077,01 |
1 2 |
|||||||
BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||||||
1 2 0 |
Bidrag fra euratom til administrative udgifter |
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
|
|
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
1 2 1 |
Refusion af tidligere års administrative udgifter |
1 872 577,68 |
1 872 577,68 |
–0,08 |
–0,08 |
1 872 577,60 |
1 872 577,60 |
|
KAPITEL 1 2 - I ALT |
43 000 000 |
43 000 000 |
–0,08 |
–0,08 |
42 999 999,92 |
42 999 999,92 |
|
Titel 1 - I alt |
722 790 382,68 |
502 982 077,01 |
–0,08 |
–80 000 000,08 |
722 790 382,60 |
422 982 076,93 |
2 |
|||||||
ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
|||||||
2 1 |
ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
|
Titel 2 - I alt |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
4 400 000 |
4 400 000 |
3 |
|||||||
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
|||||||
3 1 |
BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
|
Titel 3 - I alt |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
4 |
|||||||
DIVERSE INDTÆGTER |
|||||||
4 1 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
p.m. |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
160 982,09 |
5 |
|||||||
ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
|||||||
5 1 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
160 982,01 |
–79 839 017,99 |
897 351 364,69 |
550 543 059,02 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2014 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
|||||||
UDGIFTER TIL PERSONALE |
|||||||
1 1 |
UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN |
23 880 000 |
23 880 000 |
– 139 017,99 |
– 139 017,99 |
23 740 982,01 |
23 740 982,01 |
1 2 |
UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) |
7 477 000 |
7 477 000 |
|
|
7 477 000 |
7 477 000 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 4 |
DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE |
744 000 |
744 000 |
|
|
744 000 |
744 000 |
1 5 |
REPRÆSENTATION |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
1 6 |
UDDANNELSE |
803 000 |
803 000 |
|
|
803 000 |
803 000 |
1 7 |
ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE |
1 217 000 |
1 217 000 |
|
|
1 217 000 |
1 217 000 |
1 8 |
PRAKTIKOPHOLD |
48 000 |
48 000 |
|
|
48 000 |
48 000 |
|
Titel 1 - I alt |
35 884 000 |
35 884 000 |
– 139 017,99 |
– 139 017,99 |
35 744 982,01 |
35 744 982,01 |
2 |
|||||||
EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
2 1 |
EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
1 178 000 |
1 178 000 |
|
|
1 178 000 |
1 178 000 |
2 2 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
2 3 |
LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
476 000 |
476 000 |
|
|
476 000 |
476 000 |
2 4 |
ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
2 5 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
1 326 000 |
1 326 000 |
|
|
1 326 000 |
1 326 000 |
2 6 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
372 000 |
372 000 |
|
|
372 000 |
372 000 |
2 7 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
464 000 |
464 000 |
|
|
464 000 |
464 000 |
|
Titel 2 - I alt |
7 116 000 |
7 116 000 |
300 000 |
300 000 |
7 416 000 |
7 416 000 |
3 |
|||||||
DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
3 1 |
OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN |
650 098 382,68 |
438 722 077,01 |
6 142 000 |
–71 050 000 |
656 240 382,68 |
367 672 077,01 |
3 2 |
TEKNOLOGI TIL ITER |
18 022 000 |
12 000 000 |
–4 922 000 |
–3 000 000 |
13 100 000 |
9 000 000 |
3 3 |
TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO |
11 870 000 |
10 760 000 |
– 770 000 |
–5 950 000 |
11 100 000 |
4 810 000 |
3 4 |
ANDRE UDGIFTER |
4 200 000 |
2 900 000 |
– 450 000 |
|
3 750 000 |
2 900 000 |
3 5 |
OPFØRELSE AF ITER - BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
170 000 000 |
123 000 000 |
|
|
170 000 000 |
123 000 000 |
3 6 |
BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 3 - I alt |
854 190 382,68 |
587 382 077,01 |
|
–80 000 000 |
854 190 382,68 |
507 382 077,01 |
|
TILSAMMEN |
897 190 382,68 |
630 382 077,01 |
160 982,01 |
–79 839 017,99 |
897 351 364,69 |
550 543 059,02 |