EUROPOS KOMISIJA
Briuselis, 2019 04 15
COM(2019) 300 final
2019 M. BENDROJO BIUDŽETO
TAISOMOJO BIUDŽETO Nr. 1 PROJEKTAS
2018 FINANSINIŲ METŲ PERTEKLIAUS ĮTRAUKIMAS Į BIUDŽETĄ
EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52019DC0300
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
2019 M. BENDROJO BIUDŽETO TAISOMOJO BIUDŽETO Nr. 1 PROJEKTAS 2018 FINANSINIŲ METŲ PERTEKLIAUS ĮTRAUKIMAS Į BIUDŽETĄ
2019 M. BENDROJO BIUDŽETO TAISOMOJO BIUDŽETO Nr. 1 PROJEKTAS 2018 FINANSINIŲ METŲ PERTEKLIAUS ĮTRAUKIMAS Į BIUDŽETĄ
COM/2019/300 final
EUROPOS KOMISIJA
Briuselis, 2019 04 15
COM(2019) 300 final
2019 M. BENDROJO BIUDŽETO
TAISOMOJO BIUDŽETO Nr. 1 PROJEKTAS
2018 FINANSINIŲ METŲ PERTEKLIAUS ĮTRAUKIMAS Į BIUDŽETĄ
Atsižvelgdama į:
–Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,
–2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (...) 1 , ypač į jo 44 straipsnį,
–2018 m. gruodžio 12 d. patvirtintą 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą 2 ,
Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia 2019 m. biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektą.
PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖS PAGAL SKIRSNIUS PAKEITIMAI
Pajamų ir išlaidų suvestinės pagal skirsnius pakeitimai pateikiami svetainėje EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm ). Informacijai skirtas šios suvestinės pakeitimų tekstas anglų kalba pateikiamas biudžeto priede.
AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS
Taisomojo biudžeto Nr. 1/2019 projekto (TBP) tikslas – į 2019 m. biudžetą įtraukti perteklių, susidariusį vykdant 2018 m. biudžetą. Kaip nustatyta Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 3 18 straipsnio 3 dalyje, šis TBP skirtas tik minėtam pertekliui ir turi būti pateiktas per 15 dienų nuo preliminarių ataskaitų pateikimo dienos (2019 m. kovo mėn. pabaigos).
1.Vykdant 2018 m. biudžetą atsirado 1 802 988 329 EUR perteklius, kuris į 2019 m. biudžetą įtraukiamas kaip pajamos.
(EUR)
2018 m. biudžeto vykdymo rezultato išskaidymas |
|
Pajamų perteklius |
1 274 590 133 |
Išlaidų perteklius |
528 398 196 |
Bendras perteklius |
1 802 988 329 |
2.Įtraukus perteklių į biudžetą, atitinkamai sumažės bendras 28 valstybių narių įnašas į 2019 m. biudžeto finansavimą 4 . Valstybių narių įnašams įtakos taip pat turės atnaujinta nuosavų išteklių prognozė, kuri bus žinoma po Nuosavų išteklių patariamojo komiteto posėdžio 2019 m. gegužės mėn. ir įtraukta į paskesnį taisomojo biudžeto projektą.
3.Toliau pateikiamoje lentelėje išskaidomas 2018 m. biudžeto vykdymo rezultatas pagal pajamų panaudojimą:
(EUR)
2018 m. biudžeto vykdymo rezultato išskaidymas |
Biudžetas
|
Biudžeto vykdymo rezultatas |
Pokytis |
|
Tarpinė pajamų suma |
144 767 916 298 |
146 042 506 431 |
1 274 590 133 |
|
— |
1 antraštinė dalis. Nuosavi ištekliai |
142 363 728 037 |
142 329 649 983 |
-34 078 054 |
|
Rinkliavos ir kiti cukraus sektoriaus mokesčiai |
-92 981 713 |
-85 070 995 |
7 910 718 |
|
Muitai |
20 164 642 350 |
20 316 700 932 |
152 058 582 |
|
Nuosavi ištekliai iš PVM |
17 148 885 750 |
17 132 576 159 |
-16 309 591 |
|
BNPj pagrįsti nuosavi ištekliai |
105 143 181 650 |
104 978 526 257 |
-164 655 393 |
|
JK taikoma biudžeto disbalanso korekcija |
0 |
-18 997 428 |
-18 997 428 |
|
Bendras tam tikrų valstybių narių metinės BNPj pagrįstos įmokos sumažinimas |
0 |
5 915 059 |
5 915 059 |
— |
3 antraštinė dalis. Perteklius, likučiai ir patikslinimai |
555 542 325 |
581 255 381 |
25 713 056 |
— |
4 antraštinė dalis. Institucijose dirbantys asmenys |
1 547 408 825 |
1 541 840 701 |
-5 568 124 |
— |
5 antraštinė dalis. Institucijų administracinė veikla |
45 050 050 |
3 715 390 |
-41 334 660 |
— |
6 antraštinė dalis. Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis |
110 000 000 |
106 217 941 |
-3 782 059 |
— |
7 antraštinė dalis: Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir baudos |
115 000 000 |
1 427 642 570 |
1 312 642 570 |
— |
8 antraštinė dalis. Skolinimosi ir skolinimo veikla |
6 186 061 |
39 035 856 |
32 849 795 |
— |
9 straipsnis. Kita |
25 001 000 |
13 148 609 |
-11 852 391 |
4.1 antraštinėje dalyje (Nuosavi ištekliai) susidarę skirtumai siekia 0,02 % pagal prognozę numatytos sumos. Šie skirtumai daugiausia atsirado dėl 160 mln. EUR didesnių pajamų iš tradicinių nuosavų išteklių (buvo surinkta 100,8 % pagal prognozę numatytos sumos) ir -200 mln. EUR mažesnių pajamų dėl valiutų kurso svyravimų (kadangi nuosavi ištekliai teikiami nacionaline valiuta, tačiau į biudžetą įtraukiami ir apskaitomi eurais). 3 antraštinėje dalyje (Perteklius, likučiai ir patikslinimai), susijusioje su nuosavų išteklių patikslinimais, skirtumas neviršija 26 mln. EUR.
5.Didžiausias skirtumas (1 313 mln. EUR) yra 7 antraštinėje dalyje (Delspinigiai ir baudos). Šį rezultatą sudaro konkurencijos bylų baudos ir delspinigiai, kitos nuobaudos ir baudų bei nuobaudų palūkanos.
6.Toliau pateikiamoje lentelėje 2018 m. biudžeto vykdymo rezultatas išskaidomas pagal visų institucijų išlaidas:
(EUR)
2018 m. biudžeto vykdymo rezultato išskaidymas |
Biudžetas
|
Biudžeto vykdymo rezultatas |
Pokytis |
|
Tarpinė išlaidų suma |
144 767 916 298 |
144 239 518 102 |
-528 398 196 |
|
Biudžeto vykdymo rezultatų asignavimai per metus |
144 767 916 298 |
144 369 781 354 |
-398 134 944 |
|
— |
Europos Komisija |
140 752 776 672 |
140 430 555 977 |
-322 220 695 |
|
1a išlaidų kategorija. Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti |
20 154 593 499 |
20 113 652 917 |
-40 940 582 |
|
1b išlaidų kategorija. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda |
46 577 928 034 |
46 559 473 543 |
-18 454 491 |
|
2 išlaidų kategorija. Tvarus augimas. Gamtos ištekliai |
56 240 984 244 |
56 228 111 429 |
-12 872 815 |
|
3 išlaidų kategorija. Saugumas ir pilietybė |
3 013 090 479 |
2 988 185 217 |
-24 905 262 |
|
4 išlaidų kategorija. Europos vaidmuo pasaulyje |
8 812 942 021 |
8 776 262 725 |
-36 679 295 |
|
5 išlaidų kategorija. Administravimas |
5 651 421 501 |
5 607 423 914 |
-43 997 587 |
|
Kitos specialiosios priemonės |
301 816 894 |
157 446 231 |
-144 370 663 |
— |
Kitos institucijos |
4 015 139 626 |
3 939 225 376 |
-75 914 250 |
|
Europos Parlamentas |
1 950 687 373 |
1 934 477 627 |
-16 209 746 |
|
Taryba ir Europos Vadovų Taryba |
572 894 377 |
526 545 514 |
-46 348 863 |
|
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas |
410 025 089 |
406 681 899 |
-3 343 190 |
|
Europos Audito Rūmai |
146 015 591 |
140 484 381 |
-5 531 210 |
|
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas |
135 630 905 |
133 811 443 |
-1 819 462 |
|
Regionų komitetas |
96 100 540 |
95 380 187 |
-720 353 |
|
Europos ombudsmenas |
10 837 545 |
10 331 816 |
-505 729 |
|
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas |
14 449 068 |
13 539 302 |
-909 766 |
|
Europos išorės veiksmų tarnyba |
678 499 138 |
677 973 207 |
-525 931 |
Iš ankstesnių metų perkelti atšaukti asignavimai |
0 |
-129 699 126 |
-129 699 126 |
|
— |
Europos Komisija |
0 |
-68 082 034 |
-68 082 034 |
— |
Kitos institucijos |
0 |
-61 617 091 |
-61 617 091 |
Valiutų kursų svyravimai išlaidų srityje |
0 |
-564 126 |
-564 126 |
7.Komisija panaudojo 99,8 % patvirtintų mokėjimų asignavimų. Nepanaudota suma siekė 322 mln. EUR, iš kurių 120 mln. EUR – neatidėliotinos pagalbos rezervui skirta suma.
8.Kitų institucijų nepanaudota suma, kuri siekė 76 mln. EUR, buvo mažesnė už sumas, nepanaudotas per ankstesnius trejus metus (83 mln. EUR 2017 m., 103 mln. EUR 2016 m. ir 94 mln. EUR 2015 m.).