ISSN 1725-2407 doi:10.3000/17252407.C_2010.264.ger |
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Amtsblatt der Europäischen Union |
C 264 |
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Ausgabe in deutscher Sprache |
Mitteilungen und Bekanntmachungen |
53. Jahrgang |
Informationsnummer |
Inhalt |
Seite |
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IV Informationen |
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INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
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2010/C 264/01 |
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2010/C 264/02 |
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2010/C 264/03 |
||
2010/C 264/04 |
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2010/C 264/05 |
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2010/C 264/06 |
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2010/C 264/07 |
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2010/C 264/08 |
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DE |
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IV Informationen
INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION
29.9.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 264/1 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2010/C 264/01)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
||||
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG |
40 383 594 |
195 760 |
40 579 354 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
40 383 594 |
195 760 |
40 579 354 |
2 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN (1) |
||||
2 5 |
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
p.m. |
16 549 |
16 549 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
9 946 499 |
16 549 |
9 963 048 |
|
GESAMTBETRAG |
50 330 093 |
212 309 |
50 542 402 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
23 110 014 |
217 310 |
23 327 324 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
25 531 074 |
217 310 |
25 748 384 |
2 |
||||
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 920 579 |
|
3 920 579 |
3 |
||||
3 3 |
RESSOURCEN |
13 645 000 |
185 000 |
13 830 000 |
3 5 |
STRATEGISCHE AKTIONEN |
7 233 440 |
– 190 000 |
7 043 440 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
20 878 440 |
–5 000 |
20 873 440 |
|
GESAMTBETRAG |
50 330 093 |
212 310 |
50 542 403 |
(1) 2010:
— |
GISC: 2 999 999, |
— |
ENPI: 5 746 500, |
— |
IPA: 1 200 000. |
2010:
— |
GISC: 30 000, |
— |
ENPI: 140 000. |
(2) 2010:
— |
GISC: 1 952 000, |
— |
ENPI: 1 525 000. |
(3) 2010:
— |
GISC: 64 000, |
— |
ENPI: 40 000. |
(4) 2010:
— |
GISC: 180 000, |
— |
ENPI: 200 000, |
— |
IPA: 30 060. |
(5) 2010: ENPI: 23 000.
(6) 2010: GISC: 90 000.
(7) 2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.
(8) 2010:
— |
GISC: 230 000, |
— |
ENPI: 170 000, |
— |
IPA: 435 000. |
(9) 2010:
— |
GISC: 400 000, |
— |
ENPI: 3 648 500, |
— |
IPA: 734 940. |
29.9.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 264/5 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2010/C 264/02)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
56 450 000 |
–47 726 |
56 402 274 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
56 450 000 |
–47 726 |
56 402 274 |
3 |
||||
ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) |
||||
3 0 |
ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) |
1 450 000 |
–32 374 |
1 417 626 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 450 000 |
–32 374 |
1 417 626 |
|
GESAMTBETRAG |
57 900 000 |
–80 100 |
57 819 900 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
24 305 000 |
–80 100 |
24 224 900 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
27 430 000 |
–80 100 |
27 349 900 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
|
Titel 2 — Insgesamt |
6 735 000 |
|
6 735 000 |
3 |
||||
OPERATIVE AUSGABEN |
||||
|
Titel 3 — Insgesamt |
23 735 000 |
|
23 735 000 |
|
GESAMTBETRAG |
57 900 000 |
–80 100 |
57 819 900 |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
||||
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
AD 10 |
— |
— |
— |
13 |
12 |
9 |
AD 9 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
9 |
AD 8 |
— |
— |
— |
43 |
33 |
19 |
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
11 |
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
14 |
AD 5 |
— |
— |
— |
40 |
32 |
16 |
Insgesamt AD |
— |
— |
— |
136 |
116 |
86 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
4 |
AST 5 |
— |
— |
— |
17 |
7 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
22 |
22 |
12 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
3 |
12 |
10 |
Insgesamt AST |
— |
— |
— |
64 |
54 |
44 |
Gesamtzahl |
— |
— |
— |
200 |
170 |
130 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2010 |
2009 |
FG IV |
50 |
42 |
FG III |
27 |
23 |
FG II |
20 |
18 |
FG I |
3 |
2 |
Gesamt FG |
100 |
85 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
15 |
15 |
Insgesamt |
115 |
100 |
29.9.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 264/11 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2010/C 264/03)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
||||
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
66 500 000 |
3 759 000 |
70 259 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
66 500 000 |
3 759 000 |
70 259 000 |
2 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
33 497 000 |
700 000 |
34 197 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
33 497 000 |
700 000 |
34 197 000 |
3 |
||||
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 650 000 |
|
1 650 000 |
4 |
||||
BEITRÄGE DRITTER |
||||
|
Titel 4 — Insgesamt |
673 000 |
|
673 000 |
5 |
||||
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
||||
|
Titel 5 — Insgesamt |
600 000 |
|
600 000 |
6 |
||||
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
||||
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
7 |
||||
HAUSHALTSKORREKTUREN |
||||
7 0 |
HAUSHALTSKORREKTUREN |
23 582 952 |
3 552 181 |
27 135 133 |
|
Titel 7 — Insgesamt |
23 582 952 |
3 552 181 |
27 135 133 |
|
GESAMTBETRAG |
126 502 952 |
8 011 181 |
134 514 133 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
52 302 000 |
– 160 000 |
52 142 000 |
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
2 017 000 |
– 227 000 |
1 790 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
2 021 000 |
227 000 |
2 248 000 |
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
80 000 |
34 000 |
114 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
56 556 000 |
– 126 000 |
56 430 000 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
7 486 000 |
–35 000 |
7 451 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
229 000 |
–17 000 |
212 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
939 000 |
145 000 |
1 084 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
978 000 |
–93 000 |
885 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
14 082 000 |
0 |
14 082 000 |
3 |
||||
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
3 0 |
ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN |
17 073 000 |
7 622 000 |
24 695 000 |
3 5 |
KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN |
1 490 000 |
– 129 000 |
1 361 000 |
3 6 |
REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN |
327 000 |
1 100 000 |
1 427 000 |
3 7 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
6 221 000 |
– 590 000 |
5 631 000 |
3 9 |
TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION |
570 000 |
95 000 |
665 000 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
31 609 000 |
8 098 000 |
39 707 000 |
4 |
||||
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
||||
|
Titel 4 — Insgesamt |
673 000 |
|
673 000 |
5 |
||||
SONSTIGE AUSGABEN |
||||
5 0 |
RÜCKSTELLUNGEN |
23 582 952 |
39 181 |
23 622 133 |
|
Titel 5 — Insgesamt |
23 582 952 |
39 181 |
23 622 133 |
|
GESAMTBETRAG |
126 502 952 |
8 011 181 |
134 514 133 |
29.9.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 264/15 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2010/C 264/04)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
49 524 497 |
– 550 000 |
48 974 497 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
49 524 497 |
– 550 000 |
48 974 497 |
2 |
||||
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
49 524 497 |
– 550 000 |
48 974 497 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
27 193 000 |
– 364 000 |
26 829 000 |
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
800 000 |
–80 000 |
720 000 |
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
635 000 |
26 000 |
661 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
29 273 000 |
– 418 000 |
28 855 000 |
2 |
||||
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
5 546 000 |
186 000 |
5 732 000 |
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
3 807 000 |
54 000 |
3 861 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
349 000 |
11 000 |
360 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
278 000 |
–3 000 |
275 000 |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
841 000 |
–5 000 |
836 000 |
2 6 |
VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
9 430 497 |
– 375 000 |
9 055 497 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
20 251 497 |
– 132 000 |
20 119 497 |
|
GESAMTBETRAG |
49 524 497 |
– 550 000 |
48 974 497 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2010 |
2009 |
FG IV |
77 |
77 |
FG III + FG II + FG I |
247 |
224 |
Gesamt FG |
324 |
301 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
0 |
— |
Insgesamt |
324 |
301 |
29.9.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 264/19 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2010/C 264/05)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
||||
1 0 |
BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
7 110 000 |
– 250 134 |
6 859 866 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
7 110 000 |
– 250 134 |
6 859 866 |
2 |
||||
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
||||
2 0 |
BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR |
144 000 |
–5 066 |
138 934 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
144 000 |
–5 066 |
138 934 |
|
GESAMTBETRAG |
7 254 000 |
– 255 200 |
6 998 800 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
3 571 000 |
– 300 000 |
3 271 000 |
1 2 |
AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN |
57 000 |
15 000 |
72 000 |
1 3 |
SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG |
190 500 |
12 000 |
202 500 |
1 4 |
SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN |
218 500 |
74 500 |
293 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
4 037 000 |
– 198 500 |
3 838 500 |
2 |
||||
ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN |
||||
2 0 |
GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |
630 000 |
–14 000 |
616 000 |
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
26 000 |
500 |
26 500 |
2 4 |
POSTGEBÜHREN |
7 000 |
– 500 |
6 500 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 163 000 |
–14 000 |
1 149 000 |
3 |
||||
AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR |
||||
3 1 |
SITZUNGEN UND DIENSTREISEN |
844 000 |
– 220 700 |
623 300 |
3 2 |
VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN |
550 000 |
–45 000 |
505 000 |
3 3 |
INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN |
660 000 |
223 000 |
883 000 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
2 054 000 |
–42 700 |
2 011 300 |
|
GESAMTBETRAG |
7 254 000 |
– 255 200 |
6 998 800 |
29.9.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 264/23 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2010/C 264/06)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
9 |
||||
EINNAHMEN |
||||
9 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
87 917 000 |
373 843 |
88 290 843 |
|
Titel 9 — Insgesamt |
87 917 000 |
373 843 |
88 290 843 |
|
GESAMTBETRAG |
87 917 000 |
373 843 |
88 290 843 |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
|
Titel 1 — Insgesamt |
20 085 000 |
|
20 085 000 |
2 |
||||
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
|
Titel 2 — Insgesamt |
10 894 000 |
|
10 894 000 |
3 |
||||
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
3 0 |
TÄTIGKEITEN |
42 738 000 |
373 843 |
43 111 843 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
56 938 000 |
373 843 |
57 311 843 |
4 |
||||
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
||||
|
Titel 4 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
GESAMTBETRAG |
87 917 000 |
373 843 |
88 290 843 |
29.9.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 264/27 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2010/C 264/07)
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2010 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
GEHÄLTER UND ZULAGEN |
6 407 000 |
– 236 000 |
6 171 000 |
1 4 |
SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG |
230 000 |
17 000 |
247 000 |
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 824 500 |
– 219 000 |
6 605 500 |
2 |
||||
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||
2 0 |
BÜROS |
1 659 000 |
211 500 |
1 870 500 |
2 1 |
ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG |
490 000 |
–59 000 |
431 000 |
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN |
50 000 |
16 000 |
66 000 |
2 4 |
TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND |
50 000 |
–9 000 |
41 000 |
|
Titel 2 — Insgesamt |
2 337 500 |
159 500 |
2 497 000 |
3 |
||||
AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
||||
3 2 |
INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
130 000 |
7 000 |
137 000 |
3 3 |
SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
477 000 |
52 500 |
529 500 |
|
Titel 3 — Insgesamt |
632 000 |
59 500 |
691 500 |
|
GESAMTBETRAG |
9 794 000 |
0 |
9 794 000 |
29.9.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 264/29 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Initiative Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2010
(2010/C 264/08)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2010 |
Haushaltsjahr 2009 |
Haushaltsjahr 2008 |
1 |
||||
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
||||
1 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
24 809 840 |
81 920 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
24 809 840 |
81 920 000 |
|
2 |
||||
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
2 0 |
ZUSCHUSS VON EFPIA (EUROPÄISCHER DACHVERBAND DER ARZNEIMITTELUNTERNEHMEN UND -VERBÄNDE) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
29 009 840 |
86 120 000 |
|
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2010 |
Mittel 2009 |
Ausgaben 2008 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
3 908 636 |
1 350 000 |
|
1 2 |
PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN |
40 504 |
70 000 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
101 260 |
50 000 |
|
1 4 |
SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR) |
60 756 |
20 000 |
|
1 7 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
20 252 |
10 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
4 131 408 |
1 500 000 |
|
2 |
||||
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
911 340 |
250 000 |
|
2 1 |
VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
384 788 |
100 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
101 260 |
20 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
101 260 |
20 000 |
|
2 4 |
TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN |
81 008 |
30 000 |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN |
364 536 |
30 000 |
|
2 6 |
LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN |
1 296 128 |
600 000 |
|
2 7 |
EXTERNE KOMMUNIKATION, INFORMATION UND WERBUNG |
506 300 |
650 000 |
|
2 8 |
STUDIEN |
20 000 |
p.m. |
|
2 9 |
EXPERTENVERTRÄGE UND BEWERTUNGEN |
607 560 |
p.m. |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
4 374 180 |
1 700 000 |
|
3 |
||||
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
3 1 |
UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU IMI |
98 644 744 |
78 643 200 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
98 644 744 |
78 643 200 |
|
|
GESAMTBETRAG |
107 150 332 |
81 843 200 |
|
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD insgesamt |
— |
— |
— |
18 |
— |
5 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST insgesamt |
— |
— |
— |
5 |
— |
1 |
Insgesamt |
— |
— |
— |
23 |
— |
6 |
Gesamt |
— |
— |
29 |
Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2010 |
FG IV |
2 |
FG III |
2 |
FG II |
1 |
FG I |
— |
FG insgesamt |
5 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
Entfällt |
Insgesamt |
5 |