ISSN 1725-2407

doi:10.3000/17252407.C_2010.264.ger

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 264

European flag  

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

53. Jahrgang
29. September 2010


Informationsnummer

Inhalt

Seite

 

IV   Informationen

 

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

2010/C 264/01

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

1

2010/C 264/02

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

5

2010/C 264/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

11

2010/C 264/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

15

2010/C 264/05

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

19

2010/C 264/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

23

2010/C 264/07

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

27

2010/C 264/08

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Initiative Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2010

29

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

DE

 


IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

29.9.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 264/1


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2010/C 264/01)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG

40 383 594

195 760

40 579 354

 

Titel 1 — Insgesamt

40 383 594

195 760

40 579 354

2

SONSTIGE EINNAHMEN  (1)

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

16 549

16 549

 

Titel 2 — Insgesamt

9 946 499

16 549

9 963 048

 

GESAMTBETRAG

50 330 093

212 309

50 542 402

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL  (2)  (3)  (4)  (5)

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

23 110 014

217 310

23 327 324

 

Titel 1 — Insgesamt

25 531 074

217 310

25 748 384

2

VERWALTUNGSAUSGABEN  (6)  (7)

 

Titel 2 — Insgesamt

3 920 579

 

3 920 579

3

OPERATIVE AUSGABEN  (8)  (9)

3 3

RESSOURCEN

13 645 000

185 000

13 830 000

3 5

STRATEGISCHE AKTIONEN

7 233 440

– 190 000

7 043 440

 

Titel 3 — Insgesamt

20 878 440

–5 000

20 873 440

 

GESAMTBETRAG

50 330 093

212 310

50 542 403


(1)  2010:

GISC: 2 999 999,

ENPI: 5 746 500,

IPA: 1 200 000.

2010:

GISC: 30 000,

ENPI: 140 000.

(2)  2010:

GISC: 1 952 000,

ENPI: 1 525 000.

(3)  2010:

GISC: 64 000,

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

GISC: 180 000,

ENPI: 200 000,

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

GISC: 230 000,

ENPI: 170 000,

IPA: 435 000.

(9)  2010:

GISC: 400 000,

ENPI: 3 648 500,

IPA: 734 940.


29.9.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 264/5


Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2010/C 264/02)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

56 450 000

–47 726

56 402 274

 

Titel 2 — Insgesamt

56 450 000

–47 726

56 402 274

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

1 450 000

–32 374

1 417 626

 

Titel 3 — Insgesamt

1 450 000

–32 374

1 417 626

 

GESAMTBETRAG

57 900 000

–80 100

57 819 900

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 305 000

–80 100

24 224 900

 

Titel 1 — Insgesamt

27 430 000

–80 100

27 349 900

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

 

Titel 2 — Insgesamt

6 735 000

 

6 735 000

3

OPERATIVE AUSGABEN

 

Titel 3 — Insgesamt

23 735 000

 

23 735 000

 

GESAMTBETRAG

57 900 000

–80 100

57 819 900

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

4

3

2

AD 11

6

5

3

AD 10

13

12

9

AD 9

10

9

9

AD 8

43

33

19

AD 7

3

5

11

AD 6

14

14

14

AD 5

40

32

16

Insgesamt AD

136

116

86

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

1

1

AST 7

5

2

2

AST 6

9

8

4

AST 5

17

7

7

AST 4

22

22

12

AST 3

1

5

AST 2

4

2

3

AST 1

3

12

10

Insgesamt AST

64

54

44

Gesamtzahl

200

170

130

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2009

FG IV

50

42

FG III

27

23

FG II

20

18

FG I

3

2

Gesamt FG

100

85

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

15

15

Insgesamt

115

100


29.9.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 264/11


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2010/C 264/03)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

66 500 000

3 759 000

70 259 000

 

Titel 1 — Insgesamt

66 500 000

3 759 000

70 259 000

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

33 497 000

700 000

34 197 000

 

Titel 2 — Insgesamt

33 497 000

700 000

34 197 000

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

 

Titel 3 — Insgesamt

1 650 000

 

1 650 000

4

BEITRÄGE DRITTER

 

Titel 4 — Insgesamt

673 000

 

673 000

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

 

Titel 5 — Insgesamt

600 000

 

600 000

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

 

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

23 582 952

3 552 181

27 135 133

 

Titel 7 — Insgesamt

23 582 952

3 552 181

27 135 133

 

GESAMTBETRAG

126 502 952

8 011 181

134 514 133

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

52 302 000

– 160 000

52 142 000

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

2 017 000

– 227 000

1 790 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 021 000

227 000

2 248 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

80 000

34 000

114 000

 

Titel 1 — Insgesamt

56 556 000

– 126 000

56 430 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 486 000

–35 000

7 451 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

229 000

–17 000

212 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

939 000

145 000

1 084 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

978 000

–93 000

885 000

 

Titel 2 — Insgesamt

14 082 000

0

14 082 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

17 073 000

7 622 000

24 695 000

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

1 490 000

– 129 000

1 361 000

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

327 000

1 100 000

1 427 000

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

6 221 000

– 590 000

5 631 000

3 9

TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

570 000

95 000

665 000

 

Titel 3 — Insgesamt

31 609 000

8 098 000

39 707 000

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

 

Titel 4 — Insgesamt

673 000

 

673 000

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

23 582 952

39 181

23 622 133

 

Titel 5 — Insgesamt

23 582 952

39 181

23 622 133

 

GESAMTBETRAG

126 502 952

8 011 181

134 514 133


29.9.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 264/15


Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2010/C 264/04)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

49 524 497

– 550 000

48 974 497

 

Titel 1 — Insgesamt

49 524 497

– 550 000

48 974 497

2

SONSTIGE EINNAHMEN

 

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

 

GESAMTBETRAG

49 524 497

– 550 000

48 974 497

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

27 193 000

– 364 000

26 829 000

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

800 000

–80 000

720 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

635 000

26 000

661 000

 

Titel 1 — Insgesamt

29 273 000

– 418 000

28 855 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 546 000

186 000

5 732 000

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 807 000

54 000

3 861 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

349 000

11 000

360 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

278 000

–3 000

275 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

841 000

–5 000

836 000

2 6

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

9 430 497

– 375 000

9 055 497

 

Titel 2 — Insgesamt

20 251 497

– 132 000

20 119 497

 

GESAMTBETRAG

49 524 497

– 550 000

48 974 497

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2009

FG IV

77

77

FG III + FG II + FG I

247

224

Gesamt FG

324

301

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

Insgesamt

324

301


29.9.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 264/19


Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2010/C 264/05)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

7 110 000

– 250 134

6 859 866

 

Titel 1 — Insgesamt

7 110 000

– 250 134

6 859 866

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

144 000

–5 066

138 934

 

Titel 2 — Insgesamt

144 000

–5 066

138 934

 

GESAMTBETRAG

7 254 000

– 255 200

6 998 800

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 571 000

– 300 000

3 271 000

1 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN

57 000

15 000

72 000

1 3

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG

190 500

12 000

202 500

1 4

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

218 500

74 500

293 000

 

Titel 1 — Insgesamt

4 037 000

– 198 500

3 838 500

2

ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

630 000

–14 000

616 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

26 000

500

26 500

2 4

POSTGEBÜHREN

7 000

– 500

6 500

 

Titel 2 — Insgesamt

1 163 000

–14 000

1 149 000

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR

3 1

SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

844 000

– 220 700

623 300

3 2

VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN

550 000

–45 000

505 000

3 3

INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

660 000

223 000

883 000

 

Titel 3 — Insgesamt

2 054 000

–42 700

2 011 300

 

GESAMTBETRAG

7 254 000

– 255 200

6 998 800


29.9.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 264/23


Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2010/C 264/06)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

87 917 000

373 843

88 290 843

 

Titel 9 — Insgesamt

87 917 000

373 843

88 290 843

 

GESAMTBETRAG

87 917 000

373 843

88 290 843

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

 

Titel 1 — Insgesamt

20 085 000

 

20 085 000

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

 

Titel 2 — Insgesamt

10 894 000

 

10 894 000

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

42 738 000

373 843

43 111 843

 

Titel 3 — Insgesamt

56 938 000

373 843

57 311 843

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

 

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

 

GESAMTBETRAG

87 917 000

373 843

88 290 843


29.9.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 264/27


Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2010 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2010/C 264/07)

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

6 407 000

– 236 000

6 171 000

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

230 000

17 000

247 000

 

Titel 1 — Insgesamt

6 824 500

– 219 000

6 605 500

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

1 659 000

211 500

1 870 500

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

490 000

–59 000

431 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN

50 000

16 000

66 000

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

50 000

–9 000

41 000

 

Titel 2 — Insgesamt

2 337 500

159 500

2 497 000

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

130 000

7 000

137 000

3 3

SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

477 000

52 500

529 500

 

Titel 3 — Insgesamt

632 000

59 500

691 500

 

GESAMTBETRAG

9 794 000

0

9 794 000


29.9.2010   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 264/29


Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Initiative Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 264/08)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

1 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

24 809 840

81 920 000

 

 

Titel 1 — Insgesamt

24 809 840

81 920 000

 

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

ZUSCHUSS VON EFPIA (EUROPÄISCHER DACHVERBAND DER ARZNEIMITTELUNTERNEHMEN UND -VERBÄNDE)

4 200 000

4 200 000

 

 

Titel 2 — Insgesamt

4 200 000

4 200 000

 

 

GESAMTBETRAG

29 009 840

86 120 000

 

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 908 636

1 350 000

 

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN

40 504

70 000

 

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

101 260

50 000

 

1 4

SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR)

60 756

20 000

 

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

20 252

10 000

 

 

Titel 1 — Insgesamt

4 131 408

1 500 000

 

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

911 340

250 000

 

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

384 788

100 000

 

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

101 260

20 000

 

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

101 260

20 000

 

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

81 008

30 000

 

2 5

AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN

364 536

30 000

 

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN

1 296 128

600 000

 

2 7

EXTERNE KOMMUNIKATION, INFORMATION UND WERBUNG

506 300

650 000

 

2 8

STUDIEN

20 000

p.m.

 

2 9

EXPERTENVERTRÄGE UND BEWERTUNGEN

607 560

p.m.

 

 

Titel 2 — Insgesamt

4 374 180

1 700 000

 

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 1

UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU IMI

98 644 744

78 643 200

 

 

Titel 3 — Insgesamt

98 644 744

78 643 200

 

 

GESAMTBETRAG

107 150 332

81 843 200

 

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

2009

2010

 

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

AD 11

AD 10

AD 9

4

3

AD 8

9

2

AD 7

AD 6

AD 5

AD insgesamt

18

5

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

AST insgesamt

5

1

Insgesamt

23

6

Gesamt

29

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

FG insgesamt

5

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Entfällt

Insgesamt

5