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Document 32014B0328(31)

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Initiative Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2014

OJ C 90, 28.3.2014, p. 165–170 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

28.3.2014   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 90/165


Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Initiative Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2014

(2014/C 90/31)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2014

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Zahlungen

1

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

 

Titel 1 — Insgesamt

3 950 000

165 137 993

200 229 206

125 829 159

97 783 960,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

ZUSCHUSS VON EFPIA (EUROPÄISCHER DACHVERBAND DER ARZNEIMITTELUNTERNEHMEN UND -VERBÄNDE)

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

 

Titel 2 — Insgesamt

3 950 000

3 950 000

4 200 000

4 200 000

4 067 578,—

3

ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN

3 0

ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

 

Titel 3 — Insgesamt

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

 

GESAMTBETRAG

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

112 526 741,—

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2014

Mittel 2013

Ausgaben 2012

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

3 427 087,—

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN

10 000

10 000

20 000

20 000

14 561,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

160 000

160 000

160 000

160 000

105 262,—

1 4

SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR)

220 000

220 000

200 000

200 000

125 991,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

20 000

20 000

30 000

30 000

4 489,—

 

Titel 1 — Insgesamt

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 677 390,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

450 000

450 000

455 000

455 000

393 937,—

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

450 000

450 000

630 000

630 000

376 528,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

80 000

80 000

72 000

72 000

7 423,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

100 000

100 000

113 000

113 000

54 366,—

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

59 000

59 000

70 000

70 000

23 927,—

2 5

AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN

140 000

140 000

150 000

150 000

88 766,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

500 000

500 000

500 000

500 000

197 444,—

2 7

EXTERNE KOMMUNIKATION, INFORMATION UND WERBUNG

500 000

500 000

500 000

500 000

276 206,—

2 8

STUDIEN UND EX-POST-PRÜFUNG

580 000

580 000

800 000

800 000

30 293,—

2 9

EXPERTENVERTRÄGE UND BEWERTUNGEN

500 000

500 000

569 000

569 000

533 488,—

 

Titel 2 — Insgesamt

3 359 000

3 359 000

3 859 000

3 859 000

1 982 378,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU IMI

161 187 993

196 029 206

121 629 159

93 133 960,—

3 1

ÜBERTRAGUNG UND BANKZINSEN

880 903

733 257

51 286 713

529 463

10 675 203,—

 

Titel 3 — Insgesamt

880 903

161 921 250

247 315 919

122 158 622

103 809 163,—

 

GESAMTBETRAG

8 780 903

169 821 250

255 715 919

130 558 622

109 468 931,—

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2013

2014

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

4

4

4

AD 10

AD 9

5

5

5

AD 8

11

11

11

AD 7

1

1

1

AD 6

AD 5

AD insgesamt

23

23

23

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

5

5

5

AST 2

AST 1

AST insgesamt

6

6

6

Insgesamt

29

29

29

Gesamt

 

29

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

Planstellen für Vertragsbedienstete

2014

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

FG insgesamt

7

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Entfällt

Insgesamt

7


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